某工程机械财务管理制度.docx
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1、某工程机械财务管理制度财务管理制度目录第一章总则第二章财务管理与会计核算体系第三章财务计划管理第四章资金管理第五章固定资产管理第六章低值易耗品及印刷品管理第七章费用开支管理第八章财务开支的操纵及审批权限第九章物资采购管理第一章总则第一条为加强本公司财务管理,提高会计核算水平,逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理,达到对经济活动及收支全过程实行有效监控,同时提高财务运作效率的目的。根据中华人民共与国会计法、中华人民共与国公司法、企业会计制度、企业会计准则与其他有关法规,结合本公司的特点与管理要求制定本制度。第二条本制度制定的原则与宗旨是:改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积
2、极性、制造性,力求最合理、最有效地利用一切资源,用最少的物化劳动获取最大的经济效益及社会效益。使各分公司财务工作更加条理,企业规模不断进展壮大。第三条本制度是本公司在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲,适用于本公司及所属子公司。第四条本制度经必要的程序讨论通过后,自2009年11月1日起开始执行,2010年1月1日正式实施。原有有关制度与本制度不符或者有抵触部分同时废止。本制度由董事长郑从军签署转发总经理郑洪波执行,并授权财务部负责具体解释。第二章财务管理与会计核算体制第五条本公司及所属各子公司财务体制实行:逐级任免、双线考核;垂直管理、分级运作;账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。
3、第六条财务管理与会计核算组织架构图财务经理(一)、改制期间财务组织架构图成本会计应收会计应付会计出纳员成本会计应收会计应付会计出纳员财务会计管理会计出纳员财务会计文秘员会计主管(会计主管会计主管内账D账(二)各岗位职责:一、财务经理(经理)岗位职责:(一)岗位名称:财务经理(经理)(二)直接上级:公司(公司)总经理、董事会直接下级:财务主管(财务部长)(三)本职工作:负责公司及子公司财与物的管理工作(四)直接责任:(1)在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作;(2)编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划,拟订资金筹措与使用方案,开发财源,有效地使用资金;(3)监督公司财务计划的执行决算预
4、算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益;(4)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;(5)参加总经理日常经营管理工作会议,参与经营决策,审查或者参与拟定经济合同或者其它经济文件;(6)协调财务部与各子公司的关系,正确处理银行、税务部门关系;(7)及时与财务部人员沟通,不断提高财务人员的素养及公司的财务管理水平,督促检查财务部人员业务工作与公司财务核算,严格考核,并做好检查记录,提出整改意见。(8)财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查与分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处懂得决;(9)审核公司财务报告及税务报告,签发材料、设备、费用等
5、资金的收支,确认后进行。另协调与其他单位的资金往来与结算。(10)定期收集公司与子公司:会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。(三)合理分配会计部门的人员的工作。(12)承办公司领导交办的其他工作;二、财务管理中心财务主管(部长)岗位描述(一)岗位名称:财务主管(部长)(二)直接上级:财务经理(三)直接下级:财务中心职员(四)要紧职责(1)具体执行有关财务制度,带领财务部人员完成公司的日常工作;(2)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用与利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用的效果,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益,及时向公
6、司提出合理化建议,当好公司参谋;(3)全面审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;(4)负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料:(包含报税、纳税资料、统计资料等);(5)查阅熟悉公司财务的计划资料、合同与其他有关经济资料,纠正财务中的差错弊端,规范公司的经济行为;(6)协助财务经理办理:融资、评估、信贷、办证等业务;(7)完成总经理与财务经理交付的其他工作。四、成本会计岗位职责(一)、岗位名称:成本会计(二)、直接上级:财务主管(部长)(三)、本职工作:成本核算(四)、直接职
7、责:(I)成本核算资料的收集(材料、人工、工时、费用)(2)各部门有关报表的收集与审核(3)固定资产管理与有关凭证的填制(4)费用项目操纵与有关凭证的填制(5)每月成本核算、有关凭证的填制及成本资料的装订(6)编制会计报表(7)跟踪成本核算有关环节数据处理(8)完成其他日常有关会计工作五、材料会计岗位职责(一)、岗位名称:材料会计(二)、直接上级:财务主管(部长)(三)、本职工作:应付帐款的管理、材料核算(四)、直接责任:1、材料进仓复核及发票的签收。2、材料收入记账。3、月结供应商对账及结算。4、月底与仓库、采购的对结账,确保准确、无误、数据一致5、确保库存信息的准确、及时;6、采购部下来的
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