XX市第一人民医院差旅费管理办法(2025年).docx
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1、XX市第一人民医院差旅费管理办法第一章总则第一条差旅费是指医院工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第二条医院公务出差必须严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模,从严控制出差人数和天数。凡医院工作人员出差,须按本办法审批程序予以审批,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游;严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第三条工作人员到XX市范围内参加会议、培训的,不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费;到市内常驻地范围以外开展其他公务活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的,市内交通费按照差旅费省内出差市内交通费补
2、助标准报销,住宿、伙食等按照差旅费管理办法的规定标准报销。统一安排伙食、交通工具的(含由单位派车或经批准租用车辆等),不再发放伙食补助费和市内交通费。驻XX单位常驻地的范围具体为:XX市X区、高新开发区、经济技术开发区、X镇,XXX国际机场,XX县X乡,X蓝经济技术开发区。第四条工作人员出差须依据医院外派出差的公函或会议培训承办单位盖有单位公章的正式文件,并按医院公务出差审批规定报批。其中省内出差须科主任、业务主管职能部门、科室分管领导、业务主管职能部门分管领导审批同意;省外出差按照省内出差审批流程审批后,须报经院长审核批准;因公赴香港、澳门、台湾地区及出国(境)的,除履行院内审批流程外,还需
3、按照XX省因公临时出国经费管理办法(XX财行2014H0号)文件要求报外侨办审核批准。第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第六条出差人员应按规定等级乘坐交通工具,医院工作人员按照厅(局)级以下职务的其他人员等级标准执行。其中乘坐火车标准为火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车标准为二等舱,全列软席列车标准为二等软座;乘坐轮船(不包括旅游船)标准为三等舱;其他交通工具(不包括出租小汽车)凭据报销。第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应选乘经济便捷的交通工具。出差人员原则上不得
4、乘坐飞机,如遇特殊情况需要乘坐的,需事前填写审批表,经科主任、业务分管院长、院长签字批准后方可乘坐,乘坐标准为经济舱。第八条乘坐火车、轮船、长途汽车交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,由单位统一购买交通意外保险的不再重复购买。经审批同意可乘坐飞机的,交通意外保险、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括版店、招待所,下同)发生的房租费用。第十条住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外确定,医院工作人员按照厅(局)级以下职务的其他人员等级标准执行。省内限额标准:每人每天320元。省外限额标准:执行财政部2015497号文件公布
5、的标准,具体按出差人员级别及出差省、自治区、直辖市和计划单列市对应(详见附表)第十一条除院领导外,其他人员出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所),同性别者需两人合住,按一间标准间住宿标准报销。第四章伙食补助费第十二条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。第十三条伙食补助标准按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。补助标准分省内、省外确定,医院工作人员按照厅(局)级以下职务的其他人员等级标准执行。省内伙食补助标准:每人每天100元。省外伙食补助标准:执行财政部2015497号文件公布的标准,具体按出差市、自治区、直辖市和计划单列市对应(详见附表)第十四条伙食补助费主要用于
6、解决出差人员出差期间用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应向接待单位交纳伙食费。如接待单位在内部食堂安排用餐,有对外收费标准的,出差人员按其收费标准交纳;没有对外收费标准的,早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳,午餐、晚餐分别按照日伙食补助费标准的40%交纳。如接待单位在宾馆、饭店等餐饮服务单位安排用餐的,出差人员按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。出差人员按规定向接待单位交纳了相关费用的,应及时向接待单位索取行政事业单位资金往来结算票据或税务发票;确实无法出具上述凭证的,可出具食堂收款凭证或单位证明等其他收款凭证。相关凭证作为报销附件归档备查,不作为报销依据。第五章市内交通费第十五条市内交通
7、费是指医院职工因公出差期间发生的市内交通费用。第十六条市内交通费用按出差自然(日历)天数计算。补助标准按省外出差每人每天80元、省内出差每人每天60元包干使用。第十七条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。接待单位协助提供交通工具并有收费标准的,出差人员按其收费标准交纳,最高不超过日市内交通费标准;没有收费标准的,每人每半天按照日市内交通费标准的50%交纳。出差人员由接待单位协助安排交通工具的,应当索取相应的凭证,相关凭证作为报销附件归档备查,不作为报销依据。第六章报销管理第十八条出差人员应严格按规定开支差旅费,费用由医院按规定报销,不得向企业或其他单
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