出差补助报销规定(优秀4篇).docx
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1、出差补助报销规定(优秀4篇)不同的省份,出差的补助标准也是不一样的。对于湖北省来说,出差补助有哪些不一样的标准呢?我精心为大家整理了出差补助报销规定(优秀4篇),希望能够给小伙伴们的写作带来肯定的帮忙Q最新出差费报销标准篇一为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,依据省财政厅文件精神,结合我公司实在情况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。2、严格掌控公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。3、乘火车从晚八点至第二天凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上
2、或连续乘坐超出十二小时,可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。公出人员往还旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日往还补助15元。3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每
3、人每天40元。4、公司员工陪伴部门经理外出的,随部门经理的标准报销。5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。6、旅途期间,在非工作地不许滞留。7、财务严格依照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变动的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。三、报销票据:公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有有意拖欠不及时报销的,适情节予以50元以上的惩罚。五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。最新出差费报销标准篇二一、总则
4、1、为了规范出差员工的差旅费管理,特订立本制度。2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往还的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。2、出差留宿费(1)留宿费凭留宿发票,按实际自理留宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位供应留宿的,无留宿补助。3、交通费:(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的
5、,可据实报销。(4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。4、生活补助客户单位供应生活的,无生活补助。客户单位不供应生活,按15元/天补助。5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需供应话费发票。6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。7、陪伴客人出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工,假如食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。9、总经理出差:交通、留宿、生活、接待费实报实销,出差按100元/天补助。三、差旅费报销程序1、全部报销
6、由返回日起10日内应报销完毕,超出报销期限,按所报金额10%罚款,如超出2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,全部借用工具交还完毕后方可离开,4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立刻报到的员工,按旷工处理。6、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单
7、报销差费。7、整体报账程序:施工单位签收工程服务验收表办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账四、差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据替换的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。2、有往还车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写票据清单,对每一张交通票据做出说明。3、发生零星采购,需取得正式发票,如遇有特殊情况只能收据替换的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。采购需要一人采购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。五、其他要求1、工程服务领队人
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