XXXX部门2013年度部门决算(参考模板).docx
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1、附件1三亚市城郊人民法院2016年度部门决算一、部门概况1 .部门(单位)主要职能(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审案件。(二)依法审判三亚市中级人民法院交办或指令的刑事、民事、行政等案件。(三)审理不服本院发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的判决、裁定进行再审。(四)执行本院已发生法律效力的判决、裁定,执行国家行政机关依法申请执行又属于本院执行的案件和外省、市同级法院委托执行的案件。(五)领导、管理和指导本院基层人民法庭的审判工作。(六)负责本院调查研究工作,对审判工作中的法律政策及疑难问题,提出解决问题的办法和意见。(七)对地方性法规、政府规章等
2、草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(八)负责本级法院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。(九)负责本院的司法行政工作,依照职权管理本院的有关经费和物资装备。(十)结合业务工作,开展法制宣传,教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。(十一)负责本院的纪检监察工作。(十二)承办市委、市人大和上级人民法院交办的其它工作。2 .部门决算单位构成三亚市城郊人民法院无下属单位,部门预算单位只包含部门本级。二2016年度部门决算报表1 .收入支出决算总表(见正文附件2)2 .收入决算表(见正文附件2)3 .支出决算表(见正文附
3、件2)4 .财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)5 .一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)6 .一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)7 .政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)8 .一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)三、2016年度部门决算情况说明(一)关于三亚市城郊人民法院2016年度收入支出决算总体情况说明三亚市城郊人民法院2016年度部门决算收入总计7826.35万元,与2015年度相比,减少3709.97万元,降低32.16%o主要原因:由于厉行节约,减少不必要的经费拨款。支出总计7,650.49万元,与2
4、015年度相比,增加2272.07万元,增长42.24%。主要原因:由于业务发展需要,2016年增加相应的项目建设,所以支出相应增加。(二)关于三亚市城郊人民法院2016年度收入决算情况说明本年收入合计7,826.35万元,其中:财政拨款收入7,683.87万元,占98.18%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入142.48万元,占1.82%o(三)关于三亚市城郊人民法院2016年度支出决算情况说明本年支出合计7,650.49万元,其中:基本支出2,653.46万元,占34.68%;项目支出4,997.03万元,
5、占65.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出O万元,占0%。(四)关于三亚市城郊人民法院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明三亚市城郊人民法院2016年度财政拨款收入7,683.87万元,与2015年度相比,减少2165.61万元,下降2L990主要原因:项目支出拨款减少,厉行节约,减少不必要的经费支出。财政拨款支出7,260.91万元,与2015年度相比,增加1909.99万元,增长35.69%。主要原因:由于案件的增长,导致办案经费支出也相应增加;人员经费标准的变化,导致支出相应增加等。(五)关于三亚市城郊人民法院2016年度一般公共预算财
6、政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款收入决算总体情况三亚市城郊人民法院2016年度一般公共预算财政拨款收入7,683.87万元。2 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况三亚市城郊人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出7,260.91万元,占本年支出合计的94.91%。与2015年度相比,财政拨款支出增加2801.18万元,增长62.81%。3 .财政拨款支出决算结构情况三亚市城郊人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出7,260.91万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出6,753.21万元,占93.01%;社会保障和就业(类)支出267.52万元,占3.68%
7、;医疗卫生与计划生育支出(类)支出52.60万元,占0.73%;住房保障支出(类)支出187.57万元,占2.58%。4 .财政拨款支出决算具体情况。三亚市城郊人民法院2016年度财政拨款支出年初预算为5534.17万元,支出决算为7650.49万元,完成年初预算的138.24%o决算数大于预算数的主要原因:由于年中追加经费及政法资金下达。其中:(1)公共安全支出(类)法院(款)。年初预算为5155.67万元,支出决算为6,708.21万元,完成年初预算的130.ll%o决算数大于预算数的主要原因:由于案件的增长,所以相应的经费支出也相应增加;人员经费标准的变化,导致支出相应增加等。(2)公共
8、安全支出(类)其他公共安全支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因:由于使用上年结转结余。(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为165.29万元,支出决算为225.14万元,完成年初预算的136.21%0决算数大于预算数的主要原因:人员经费标准的变化,导致支出相应增加等。(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)。年初预算为7.02万元,支出决算为42.38万元,完成年初预算的603.7%0决算数大于预算数的主要原因:由于年中追加经费。(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为41.1万元,支出决算为52.6万元,
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