超市购物规程.docx
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1、MIS系统完善-目前存在问题处理方案:1.信息部自身对软件功能、超市业务不熟悉;处理措施:对信息部有关软件(MlS)所有目前用到的功能、各报表意义进行培训,并考核;:对于业务加大第2点业务流程学习。2.业务流程需要完善,并制定成文字,各部门负责人严格按照此流程操作,以及业务波及到的怎样单据流转;A新品建立;配送中心与供应商采购流程配送中心退货流程配送中心报损流程门店要货流程门店自采收货流程门店配送退货流程门店报损流程门店促销流程注:1)所有各部门到信息部手工单据必须保留,且有对应部门签字,便于后来出现问题,可以核算;2)所有打印的单据也有对应的操作人员,若是对此单据有疑义,可以征询对应操作员;
2、3)所有到单据到信息部,信息部与每日下午给各部门签字,签完并将单据根据对应颜色分给各部110:新品建立新品建立阐明1、Al:开始;2、A2:采购部根据供应商提供商品信息(品名、条码、单位、规格、产地、进价、参照售价、与否拆包销售、与否散称);若是新供应商,要提供经营方式、联络人、联络、企业等信息3、C2:门店运行部根据采购部提供商品信息表,确定最终各商品售价、以及需要拆包/箱销售商品;4、A3:采购部接受门店运行部提供完整商品信息,并核算售价所有都己经订下来;5、C3:门店运行将订好售价、以及需要拆包/箱销售信息传递给采购部;6、B4:信息部根据采购部提供的商品信息表录入商品信息,有捆绑商品需
3、要建立关系,捆绑商品不可在后台做出库,必须以子商品出库,并核算与否均有售价,以及售价与否都高于进价;7、B5:新品建立完毕;注:捆绑商品盘点以最小单位盘点。配送中心与供应商采购流程1、节点Al:开始;2、节点A2:采购部根据配送中心安全库存以及所有门店销售状况有计划进行采购;3、节点C2:信息部检查手工订单与否签字、并根据手工订单下系统订单,审核前核算总金额、数量与原单与否一致;4、节点A3:按系统采购单采购5、节点C3:信息部打印出系统订单;6、节点A4:采购部将系统订单、或是其他途径给供应商,并跟踪到货状况;7、节点D4:供应商根据订单备货发送;8、节点B5:配送中心根据系统采购单清点商品
4、数量,并将实到数量写到订单实到数量栏;9、节点B6:配送中心将订单传递给信息部;10、节点C6:信息部根据配送中心给的采购单实到数量,做系统验收单;11、节点A7:采购部核算信息部打印验收单,留存并与财务部对账,结束配送中心采购;12、节点C7:信息部打印出验收单,一份给配送中心、一份采购部、一份给财务部、一份给供应商四个部门都要签字。验收单当时打印出来就规定供应商签字、其他所有单据到每日下午3点,到采购部、配送中心、财务部签字,所有签完将各部门留一份配送中心退货流程节配送中心信息部供应商点ABC配送中心退货流程阐明1、节点Al:配送中心根据商品实际状况与采购部沟通,准备将商品退货给供应商,如
5、:过期、不好销售商品等2、节点A2:配送中心填写手工退货单,并签字,后将手工单给信息部;3、节点B2:信息部根据配送中心的手工退货单,做系统退货单;4、节点A3:配送中心保留系统打印出退货单;5、节点B3:信息部打印出系统退货单;6、节点A4:配送中心清点退货商品;7、节点C4:供应商根据退货单清点商品数量,并签字系统退货单,保留一份;8、节点A5:配送中心结束退货。注:最终配送中心退货单:配送中心一份、财务一份、供应商一份。配送中心报损流程配送中心报损流程阐明1、节点Al:开始;2、节点A2:配送中心将要报损的商品进行分类整顿;3、节点A3:根据报损商品数量填写报损单;4、节点B3:信息部根
6、据报损单明细录入系统,对报损商品的库存进行调整,并在报损单上签字确认;5、节点B4:信息部打印库存调整单,并将手工报损单和库存调整单移交财务部;6、节点C4:财务审核单据并做账面调整;7、节点C5:结束报损商品申报单序号商品编码商品名称单位数量破损状况描述备注123:门店要货流程门店根据自己门店销售状况,以及商品采购周期,给商品补货。2、节点A2:门店店长做系统要货单;3、节点A3:运行部审核门店店长所做的要货单,看与否有修改的部分;4、节点A4:门店店长上传刚做的要货单据信息至配送中心;5、节点C4:信息部将门店要货单转换程配出单;信息部录入员根据配送中心各商品库存状况,给门店配送商品,若是
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