XX公司党委关于开展巡察和审计整改工作自查情况的报告.docx
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1、XX公司党委关于开展巡察和审计整改工作自查情况的报告尊敬的上级党委、纪委及相关部门:根据上级党委的统一部署和巡察、审计工作的相关要求,XX公司党委高度重视,迅速行动,全面开展了巡察和审计整改工作的自查。现将自查情况报告如下:一、基本情况XX公司成立于XXXX年,是隶属于XX集团的子公司,主要从事XX领域的业务。公司党委下设X个党支部,共有党员XX名。近年来,在上级党委的坚强领导下,公司党委始终坚持以党的政治建设为统领,全面加强党的建设,推动公司各项事业取得了显著成绩。然而,在巡察和审计工作中,我们也发现了一些问题和不足,主要包括财务管理不规范、项目管理不到位、干部选拔任用存在瑕疵等方面。针对这
2、些问题,公司党委深刻反思,立即行动,全面开展了整改工作。二、自查工作开展情况(一)加强组织领导,明确责任分工公司党委成立了由党委书记任组长的巡察和审计整改工作领导小组,下设办公室,具体负责整改工作的组织协调和督促检查。同时,制定了详细的整改工作方案,明确了整改目标、整改措施、责任领导和责任部门,确保整改工作有序进行。(二)全面梳理问题,制定整改措施针对巡察和审计反馈的问题,公司党委组织相关部门和人员进行了全面梳理和分析,制定了针对性的整改措施。例如,针对财务管理不规范的问题,我们加强了财务人员的培训和教育,完善了财务管理制度,加强了财务监督;针对项目管理不到位的问题,我们建立了项目管理责任制,
3、加强了对项目进度的跟踪和检查;针对干部选拔任用存在瑕疵的问题,我们修订了干部选拔任用制度,加强了干部选拔任用的民主监督。(三)强化督促检查,确保整改实效为确保整改工作取得实效,公司党委加强了督促检查力度。一方面,整改工作领导小组定期召开会议,听取整改工作进展情况汇报,及时解决整改工作中存在的问题;另一方面,公司纪委和相关部门对整改工作进行了全程跟踪和督促检查,对整改不力或未按期完成整改任务的部门和人员进行了严肃问责。三、整改工作取得的成效(一)财务管理更加规范通过加强财务人员的培训和教育,完善财务管理制度,加强财务监督等措施,公司财务管理更加规范。一是建立健全了财务管理制度,明确了财务审批流程
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