2024年医院审计岗位职责(共12篇).docx
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1、2024年医院审计岗位职责(共12篇)第1篇:医院审计人员同位职责审计人员岗位职责1.审计人员在院领导的领导下进行工作,接受上级部门指导,依奥国家法律法规和政策的规定,对本单位的会计资料和经济活动的过程和结果进行审计.2、内部审计人员办理审计事项,应当严格理守内部审计准则和内部审计人员职责道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观.公正、保密。3、负责本单位内部审计工作,对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合去性迸行监督审核.4、审计本单位内部对国家有关政策j趣和财经制度的曲行状况,评价医疗服务的效益,提出改进措施.5、对严峻违反财经超可Wn峻失职,造成至大经济损失的行为,刚好向领导汇报,
2、必要A寸提出建议,6、定期向领导报告工作,对审计工作中的壬大事项,向上级内部审计机构反映.7.根据审计主任的支配,搞好审计项目资料的整理、归档、保存工作.8、完成科内支配的其他各项工作.第2输:医院监察审计科岗位职责监察审计科身位职责(一)监察审计科科长职责1.在院长的干脆领导下,负责完成本单位的监察审计工作任务.2、仔细贯彻执行党和国家的法律.法规及有关规定,组织科室人员对财务收支及有关经济活动、资金和财产的平安、完整及其行政监察方面的工作期项等进行监督检查和调道的状况匚报及处理建议.3 .负责拟定监察审计工作年度安排.总结,并组织实质4 .受理彳D1.g待行政监察和审计方面的来信、来访和投
3、诉、举报,并做好记录,刚好报送院5、对属于行政监察方面的工作事项按领导批示工作程序进行初查,并提交初SS报告,要做到事实清晰、证据确船、定性精确.处理恰当、手续完备.6.担当审计项目主审工作,起草审计通知书,拟定审计实施防案,收集被审单位彳网审项目资料,做好审计过程记录和审计工作底淆编写,取得审计证据,起草审计报告,并与被审单位交换看法.7、根据监察审计档案规范要求,刚好整理监察审计事项资料,做好各类资料的建档和保管工作.8、完善科室管理,定期或不定期向院长报告监察审计工作.9.完成院领导交办的其他各项工作.(二)监察审计科工作人员职责1 .熟识、驾驭国家有关法律法规及相关政策规定,特殊是财会
4、.审计理论学问彳偌业技术,遵守监察审计职业道德规茫.2 .仔细贯彻执行党和国家的财经方针、现策.法律、法规、制度、规定,依法监察审计,保守隐私.3 .熟识和驾驭有关经济活动及其管理状况,促迸和忸胁有关部门健全财务管理制度,加强内部限制.4 .结合成本记怅工作,常常检杳和评估资金.财产的运用效益,并提出改进建议.5、对院内更大损失、严峻隹反财经法规的现款能刚好发觉,井刚好向院领导汇报,提出处理建议.6、做好监察审计缀斗的积累.整理,建档和保管工作.7.办理院领导交办的反他各项工作.(三)市场调价组人员职责1.在分省领导和监察审计科科长的领导下开展市场调价工作.2、了解医院各类物品和;箱梯“名称、
5、规格、产地供货商、价格、运用量、功能.特性等基本信息,熟识医院物资购进、库存、调拨等的运用管理规定.3.建立各类物资材料的价格信息网,收集价格监测的基础数据,对里点物品实时追踪价格变动.4、通过网络信息和期刊信息进行对比,收集相关信息资料,做好调价基础工作,确定谓亘市点.5.按月上报需调价的物品书目并阐明理由,确定调价方式、地点、时I回等,对重点价格要求涵盖付款方式、包装运输袈用、售后保证等内容.6、按安排进行市场调价,完善调亘品种的基础信息.7、整理价格调目漆料,建立完善市场调食供货商、专业市场、品种书目.8、进行市场调亘价格和我院选购价格对比分析,提出改进邮工作和加强物资运用管理的建议.9
6、、加强对价格调亘与邮工作联系的探讨,殂化事前、事中介入,提高选购决策水平和效益.10、合理规划市场调亘,节约市场调亘成本费用.11.完成领导布国的旅时或专项价格的市场调合工作.第3篇:审计岗位职责1.在部门负责人领导下,仔细主动地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作.2.熟识有关财经和审计工作的法律.法规4口规章制度.3.严守审计纪律,恪守审计职业道德.4.驾驭会计、审计及其相关专业学问.5.负责档案管理等日常事务工作.6.详细实施财务收支审计和审计专项调杳.7.负责招标选购日常事务、收费立项.经济合同管理及全部审计资料的收集等工作.8.仔细学习会计、审计业务学问,不断提高自身业务水平.
7、9.完成领导临时交办的任务.第4篇:审计岗位职责作为审计部审计司的职员.依据领导的支配,主要完成以下方面的工作:1、仔细贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德.2.制定内郃审it制度.审计规范和管理方法等.3、依赛:企业经官安排、经营目标以及年度工作重点、审计资源等详细状况,确定内部审计工作田点,编制年度审计安排.4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策.规章制度状况;(2)财务状况.财务收支及有关经管活动;工程管理.合同管理、物资选购及招投标状况;企业对夕栈资.借款
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