欢迎来到优知文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
优知文库

稽查与征管/审计资源 (共4085 份)

用时:42ms
  • 账务处理会计实操文库纳税实操-小规模企业税收标准是多少1.月销售额10万元以下,免征增值税2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分按20%此前发布的关于实施小微企业普惠性税收减免政策.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 2
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 审计实施方案编制存在的突出问题及改进措施审计实施方案是对审计项目的目标内容、工作重点和方法步骤的整体安排,是整个审计项目有序推进的纲领性文件,是审计人员顺利开展审计查证的行动指南,在审计质量控制体系中.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 2
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • XX县政策性粮食公司年度专项审计及收入补偿机制工作方案为全面贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的重要指示精神和国家、省、市关于深化国有企业改革的决策部署,确保国有政策性粮食企业高质量发展,切实扛稳粮食安.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 3
    1人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 审计业务约定书甲方:乙方:深圳市XX会计师事务所(普通合伙)兹由甲方委托乙方进行年度会计报表审计,经双方协商,达成以下约定:一、业务范围及目的乙方接受甲方委托,对甲方年月一日的资产负债表及截至该日止年.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 2
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 社会保险费表证单书式样目录A.登记类文书AooI,纳税人存款账户账号报告表2A002.社会保险费缴费人存款账户账号报告表4A003.委托银行代缴税款三方协议(委托划转协议书)4B.申报缴费类文书Boo.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 11
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 县级审计报告范文模板推荐17篇5县级审计报告范文模板第一篇根据公司审计工作计划和安排,审计组于20 xx年9月17日一9月20日对XX煤矿物资内控管理及效能情况进行了审计;本次审计工作采取了全面检查物.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 24
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 太原XX旅游控股股份有限公司202X年年度利润分配方案尊敬的各位股东及股东代表:一、利润分配方案内容经XX会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司202X年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润78Q5.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 2
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 进一步规范和明确项目审计相关事项的意见近年来,XX局审计工作在XX局党委的领导下,坚持围绕中心、服务大局,不断强化审计力度、扩大审计覆盖面,在维护全市XX队伍财经纪律、提高资金使用效益、促进党风廉政建.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 6
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 2022年度审计任务书一、审计报告格式在报告中披露被审计单位基本情况、审计情况、发现的主要问题、审计结论及管理建议。二、审计报告内容(一)基本情况在市民政局、编办或市场监管局注册登记日期,业务主管部门.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 4
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 某市关于做好新增中央投资专项资金跟踪审计工作汇报为了认真贯彻落实新增中央投资扩大内需政策,促进经济平稳较快发展。今年以来,XX市政府出台了关于中央扩大内需等专项资金实行跟踪审计的实施意见。市审计局也迅.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 3
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 山西XX重工股份有限公司内部审计制度(2024年X月)目录第一章总则第二章内部审计机构和人员第三章审计对象和依据第四章审计种类和方式第五章内部审计的工作内容和职权第六章内部审计工作程序第七章内部审计人.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 13
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 山西XX重工股份有限公司监事会议事规则(2024年X月)目录第一章总则第二章监事会的组成第三章监事会的职权第四章监事会会议制度及议事范围第五章监事会决议第六章监事会会议的信息披露第七章附则第一章总则第.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 12
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 山西XX重工股份有限公司对外投资管理制度(2024年X月)第一章总则第一条为了加强公司对外投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,根据中华人民共和国.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 8
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 山西XX重工股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2024年X月)第一章总则第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据中华人民共和国公司法.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 4
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 局长在市直教育体育系统内部审计工作会上的讲话同志们:今天,我们召开市直教育体育系统内部审计工作会,主要目的是总结讲评前段工作,部署安排今年审计重点工作任务,以期推动全系统内审队伍建设,提升审计工作水平.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 7
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 山西XX重工股份有限公司内部控制制度(2024年X月)第一章总则第一条为了规范山西XX重工股份有限公司(以下简称“公司”)的运作,建立健全和有效实施内部控制制度,提高公司风险管理水平,提升公司经营管理.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 9
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 山西XX重工股份有限公司会计师事务所选聘制度(2024年X月)目录第一章总则第二章会计师事务所执业质量要求第三章选聘会计师事务所程序第四章改聘会计师事务所程序第五章监督及处罚第六章附则第一章总则第一条.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 9
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 大数据时代构建增值型内部审计模式的方法探讨内部审计作为一种管理工具,旨在评估和改进企业的风险管理和控制过程,提供独立和客观的意见,以支持企业的决策制定和业务运营。然而,在传统的内部审计模式下,由于审计.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 9
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 新形势下优化基层审计整改的路径探析摘要:审计整改是审计监督的“最后一公里”,是确保审计监督职责发挥的关键,能有效维护审计的严肃性和权威性。新形势下只有深入贯彻好审计整改工作的要求,才能更好地发挥好审计.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 8
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)
  • 有限公司董事会内控审计委员会(合规管理委员会)议事规则(本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过)第一章总则第一条为强化【】有限公司(以下简称公司)董事会决策功能,完善公司治.
    上传时间:2024-06-06
    页数: 6
    0人已阅读
    资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=资源得分’ title=( 5 星级)


关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。优知文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知优知文库网,我们立即给予删除!

收起
展开