稽查与征管/审计资源
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证件领用登记表证件名称证件领用人姓名使用日期归还日期备注
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经济责任审计服务合同甲方:乙方:鉴于甲方需要进行经济责任审计业务,乙方具备相应的审计资质和能力,双方经友好协商,达成如下协议:一、审计对象及范围1 .审计对象:甲方的下属单位或个人(以下简称“被审计单.
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第十章对违反工作纪律行为的处分刖百本章是关于违反工作纪律的行为及其适用处分的规定,共二十条。工作纪律,是党的各级组织和全体党员在党的各项具体工作中必须遵守的行为准则,是党的各项工作正常开展的重要保证。.
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电力企业内部审计成果运用实践与思考内部审计是电力企业风险管理和内部控制的重要组成部分,其成果的运用对于企业提高经营效益和管理水平具有重要意义。对于电力企业来说,应大力推动内部审计改革和创新,最大限度地.
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某市统计造假问题专项整治的实施方案尊敬的领导、各位同仁:大家好!今天,我站在这里,是为了和大家一起探讨一个严肃而又紧迫的问题一一某市统计造假问题专项整治的实施方案。是的,你没有听错,就是那个“统计造假.
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构建四大机制全力推进乡村大发展近年来,XX区坚持以农业供给侧结构性改革为主线,着力构建四大机制,以“六园一带一基地”为主战场,奋力推进乡村大发展。一、坚持规划引领,突出重点,创建乡村振兴“路线图”一是.
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年终检查定点医疗机构问卷1、乡镇卫生院是否开展城乡居民医保特殊门诊。(是)2、医疗保障基金使用监督管理条例适用于哪两种基金?(基本医疗保险(含生育保险)基金、医疗救助基金)3、基本医疗保险有哪些类型?.
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审计学基础作业参考答案第一章审计概论一、单项选择题:1 .在审计发展史上,最早出现的审计准则是(政府审计准则)。2 .中国注册会计师执业规范体系的核心部分是(独立审计准则)。3 .国际审计准则一般不包.
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葛洲坝第二工程有限公司廉洁风险点及防控措施(修订)序号风险类别风险点风险情况描述1一重一大决策重大事项决策资产损失核销、利润分配和弥补亏损方案未经集体讨论决定。集体研究事项其内容不提前告知与会人员,搞.
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审计总结:利用计量实权贪污腐败的37种手法1、与运输商勾结,利用公司空白验收单从供应商处提货,倒卖非法获利。2、开假入库验收单,无实物入库。3、通过外包单位提取资金私分,事后多结算或者减少分包管理费。.
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实务:浅谈如何提高审计谈话技巧一、精心准备,掌握详情要详细了解谈话对象年龄、籍贯、家庭状况、兴趣爱好、学习和任职经历、个人事项报告等情况,掌握与谈话对象相关的问题。对于指向明确的,通过调阅资料等方式初.
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审计局行政执法自查报告(通用3篇)审计局行政执法自查报告(通用3篇)审计局行政执法自查报告篇1市法制局:今年以来,我局深入贯彻落实国务院全面推行依法行政实施纲要和某某市人民政府关于建立和推行行政执法责.
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审计局行政执法自查报告(3篇)审计局行政执法自查报告篇1市法制局:今年以来,我局深入贯彻落实国务院全面推行依法行政实施纲要和某某市人民政府关于建立和推行行政执法责任制的意见等文件的精神,认真按照审计法.
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一、违反基本建设程序的行为1.I未按规定办理项目审批等手续11.1.1 项目建设未严格执行立项、可研、征地、环评、初步设计、开工等基本建设程序.11.1.2 以化整为零、提供虚假资料等不正当手段取得项.
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大数据背景下医院风险导向内部审计探析近年来,随着信息化的飞速发展,大数据技术逐渐被应用于医院内部审计工作。2019年4月国家审计署办公室印发的2019年度内部审计工作指导意见提出“积极创新内部审计方式.
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大数据背景下企业内部审计转型思考引言大数据背景下,企业内部审计工作面临着更多的挑战,不仅需要内部审计人员转变传统的审计理念,也需要对审计部门的信息系统进行优化,才能在大数据时代中提升企业内部审计工作质.
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在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话同志们:*企业内部审计是*集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,*企业内部审计面临很多新任务、新挑战,在.
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在XX主要领导经济责任审计暨自然资源资产任中审计协调会议上的表态发言各位领导:按照会议安排,现就配合做好审计工作表态如下:一、前期工作开展情况X月X日,在收到审前调查任务后,按照书记、XX的指示,XX.
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国有企业开展股权投资后评价的审计分析摘要:目前,随着国民经济的发展和进步,国有企业股权投资项目逐渐显示出非常显著的特殊性,具有时代特征。国有企业为实现可持续性发展,开展股权投资既是企业发展道路上的重要.
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国有企业审计:发现共性问题清单、审计建议近年来,笔者在对本地县属国有企业审计中发现,县属国有企业在拓宽产业投融资领域、促进国有资产保值增值、助推县域经济发展等方面发挥了积极作用,但仍存在一些问题,应予.