稽查与征管/审计资源
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高校内部审计外包的质量控制路径研究摘要:如何控制内部审计外包的质量,是如今高校内部审计高质量发展面临的一个非常重要的问题。文章基于高校内部审计工作实际,提出了从加强自身组织建设、调整内审工作机制、逐步.
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某某区审计局2024年普法责任清单为深入学习宣传贯彻习近平法治思想,贯彻落实“八五”普法规划,履行好审计行政机关普法责任,根据区普法办要求,结合我局实际工作,现制定我局2024年普法责任清单。一、普法.
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账务处理会计实操文库记账实操-村级乡村振兴资金的拨付及使用的账务处理随着乡村振兴战略的实施,财政支农资金规模,特别是涉农民生资金规模不断扩大,积极宣传财政支农政策,让政策深入人心,家喻户晓,管好用好资.
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推动高质量发展专题读书班研讨发言此次读书班是市委贯彻“加快发展新质生产力扎实推进高质量发展”的具体行动。全市市场监管系统将深刻把握发展新质生产力的深刻内涵和实践要求,找准推动高质量发展的工作着力点,努.
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设计变更管理审计8大关注点和16个审计流程设计变更是指对原设计成果进行修改。设计变更是由于原设计成果的错、漏、碰、缺而进行的修改或补充。设计变更直接影响到工程的进度、质量和成本。加强设计变更的管理,对.
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干部工作“五字诀”1.树好用人导向之“旗”;2 .夯实能力素养之“基”;3 .放大结构功能之“效”;4 .营造竞相担当之“势”;5 .扎紧管理监督之“笼”。
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薪酬舞弊审计调查方法与舞弊防范一、薪酬舞弊调查方法方法1、分析收款人地址或者账户如果工资是自动存入银行账户,重复地址或者存款账户的名单可能就会使虚构的员工或重复付款的舞弊手法暴露出来。方法2、重复的社.
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新形势下油田企业内部审计风险防控职能实践与探索石油能源的建设工作对国家发展的意义重大。从整体来看,我国社会经济发展在可预见的未来依然有较大量的能源需求。石油是关乎到国计民生的战略储备物资,是保障国家安.
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账务处理会计实操文库纳税实操-小规模企业税收标准是多少1.月销售额10万元以下,免征增值税2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分按20%此前发布的关于实施小微企业普惠性税收减免政策.
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审计实施方案编制存在的突出问题及改进措施审计实施方案是对审计项目的目标内容、工作重点和方法步骤的整体安排,是整个审计项目有序推进的纲领性文件,是审计人员顺利开展审计查证的行动指南,在审计质量控制体系中.
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XX县政策性粮食公司年度专项审计及收入补偿机制工作方案为全面贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的重要指示精神和国家、省、市关于深化国有企业改革的决策部署,确保国有政策性粮食企业高质量发展,切实扛稳粮食安.
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审计业务约定书甲方:乙方:深圳市XX会计师事务所(普通合伙)兹由甲方委托乙方进行年度会计报表审计,经双方协商,达成以下约定:一、业务范围及目的乙方接受甲方委托,对甲方年月一日的资产负债表及截至该日止年.
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社会保险费表证单书式样目录A.登记类文书AooI,纳税人存款账户账号报告表2A002.社会保险费缴费人存款账户账号报告表4A003.委托银行代缴税款三方协议(委托划转协议书)4B.申报缴费类文书Boo.
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县级审计报告范文模板推荐17篇5县级审计报告范文模板第一篇根据公司审计工作计划和安排,审计组于20 xx年9月17日一9月20日对XX煤矿物资内控管理及效能情况进行了审计;本次审计工作采取了全面检查物.
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太原XX旅游控股股份有限公司202X年年度利润分配方案尊敬的各位股东及股东代表:一、利润分配方案内容经XX会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司202X年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润78Q5.
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进一步规范和明确项目审计相关事项的意见近年来,XX局审计工作在XX局党委的领导下,坚持围绕中心、服务大局,不断强化审计力度、扩大审计覆盖面,在维护全市XX队伍财经纪律、提高资金使用效益、促进党风廉政建.
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2022年度审计任务书一、审计报告格式在报告中披露被审计单位基本情况、审计情况、发现的主要问题、审计结论及管理建议。二、审计报告内容(一)基本情况在市民政局、编办或市场监管局注册登记日期,业务主管部门.
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某市关于做好新增中央投资专项资金跟踪审计工作汇报为了认真贯彻落实新增中央投资扩大内需政策,促进经济平稳较快发展。今年以来,XX市政府出台了关于中央扩大内需等专项资金实行跟踪审计的实施意见。市审计局也迅.
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山西XX重工股份有限公司内部审计制度(2024年X月)目录第一章总则第二章内部审计机构和人员第三章审计对象和依据第四章审计种类和方式第五章内部审计的工作内容和职权第六章内部审计工作程序第七章内部审计人.
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山西XX重工股份有限公司监事会议事规则(2024年X月)目录第一章总则第二章监事会的组成第三章监事会的职权第四章监事会会议制度及议事范围第五章监事会决议第六章监事会会议的信息披露第七章附则第一章总则第.