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稽查与征管/审计资源 (共4116 份)

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  • 内部控制审计的重点内容及审计方法内部控制审计内部控制审计概述内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。内部控制是内部审计的核心内容之一,是受企业董事会、管理层和.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 14
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  • 采购、付款审计:谨记10大要点!采购与付款循环审计要点企业的采购业务有大有小,但无论大小都是作为企业生产经营活动的起点,毕竟”巧妇难为无米之炊,没有生产材料或者办公用具,相信没有企业会不关注自己的采购.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 7
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  • 蒯劣下医院财务收支审风险及其防控在医院开展日常管理工作活动的过程中,医院财务审计工作是管理工作的一项的重点和难点,通过财务审计工作,可以直接体现出医院在当前形势下财务管理的水平。财务收支审计工作同时又.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 6
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  • 关于深化巡察与审计监督联动模式的调研与思考十九届中央纪委六次全会指出,要促进纪检监察体制改革系统集成、协同高效,推动制度优势转化为治理效能。“系统集成、协同高效”,这既是中央纪委国家监委对纪检监察工作.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 8
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  • 违反中央八项规定精神清单80条处理依据大全(全面整理)第一部分经费管理一、严禁以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金、实物。按照违规发放津贴补贴行为处分规定(监察部人社部财政部审计署第31号令)第二.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 40
    3人已阅读
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  • 违反中央八项规定精神清单80条处理依据大全(全面整理)第一部分经费管理一、严禁以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金、实物。按照违规发放津贴补贴行为处分规定(监察部人社部财政部审计署第31号令)第二.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 54
    78人已阅读
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  • 过桥资金认定非法经营罪案例案例概述:某公司因业务需要,通过向社会公众吸收资金来解决短期资金缺口。该公司承诺在一定期限内归还本金并支付高额利息。然而,该公司并未将所吸收的资金用于合法经营,而是用于偿还旧.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 2
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  • 部门内部考试题(每题5分,共20题,满分100分)1、在招投标活动中的所谓公平原则是指()A、对不同的投标者可采用不同的标准B、对本系统与本系统以外的法人或者其他组织应采用不同的标准C、对本地区与非本.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 4
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  • 公司内部控制评价办法内部控制评价办法第一章总则第一条为了促进XX公司(以下简称公司)全面评价内部控制的设计与运行,规范公司内部控制评价程序,揭示和防范风险,促进公司健康可持续发展。根据公司法、企业内部.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 10
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  • 公司内部稽核管理一、目的为加强公司内部监督、控制,确保财务核算的真实性和准确性,提高财务工作的质量,依据国家有关规定,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于财务管理部。三、编制原则以会计法、财经法规、.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 2
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  • 全面推动企业内部审计高质量发展引言我国经济正处于由高速增长阶段转向高质量发展阶段,为更好适应党中央对构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系新要求,内审机构要稳中求进、乘势而为,全面推动内部审计.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 6
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  • 车辆动态监控问题数据合规性核查统计表序号车牌号车辆所属公司问题数据类型通报日期核查单位核查时间核查结果备注
    上传时间:2024-06-20
    页数: 1
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  • 车辆赠与协议书(31篇)车辆赠与协议书(精选31篇)车辆赠与协议书篇1甲方(赠与人):乙方(受赠人):根据中华人民共和国民法典及相关法律的规定,甲乙双方就甲方赠送乙方别克商务轿车事宜达成协议如下:一、.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 42
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  • 附件中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表政策性搬迁期间:年月日至年月日纳税人名称:纳税人识别号:金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额搬迁收入1对被征用资产价值的补偿2因搬迁、安置而给予的补偿3对.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 1
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  • 超详尽离任审计方法离任审计方法是指审计人员为取得充分有效的审计证据,据以证实被审事项的性质和发表审计意见而采取的各种手段。由于离任审计的内容包括财务责任审计、管理责任审计和法纪责任审计,是一项综合性审.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 8
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  • 控制下交付论纲一、概述控制下交付,作为一种特殊的侦查手段,在打击跨国、跨地区违禁品犯罪中发挥着举足轻重的作用。它源于国际社会在应对日益猖獗的毒品犯罪及其他非法贩运活动时的创新实践,并逐渐发展成为一种被.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 70
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  • 探索持续审计在企业内部审计中运用摘要:现如今,信息技术的不断进步为持续审计工作提供了多种途径,促进了企业内部审计的发展。传统的内部审计工作已不再适应企业内审效率和质量的要求,企业亟需寻求新的方法适应现.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 8
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  • 货运量预测方法及应用研究一、本文概述随着全球经济的不断发展和贸易往来的日益频繁,货运量作为衡量一个国家或地区经济活跃程度的重要指标,其准确预测对于物流规划、运输管理、资源配置等方面具有深远意义。本文旨.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 20
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  • 债券内部审计职责债券内部审计是组织内部控制和风险管理的一部分,旨在确保债券发行和管理过程的合规性、效率和透明度。债券内部审计主要职责:1.合规性审计:确保债券的发行和管理符合相关法规、法律和政策。审计.
    上传时间:2024-06-19
    页数: 1
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  • 试论行政事业单位内部控!J与内部审it的协同内部控制与内部审计都是行政事业单位加强内部管理的有效手段,将二者协同使用,能够有效帮助单位提升综合管理水平,增强竞争实力,确保单位向社会提供更优质服务。目前.
    上传时间:2024-06-19
    页数: 6
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