稽查与征管/审计资源
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鄂州市审计局完善31项内控制度提升审计监督效能为提高审计工作科学化、规范化、制度化水平,促进审计监督提质增效,近日,鄂州市审计局对机关原有规章制度进行了重新梳理,完善31项内控制度,其中新增制度13项.
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统计造假问题专项整治工作情况报告我县坚决贯彻落实习近平总书记关于防治统计造假重要指示批示精神,严格对照国家、省、市专项纠治文件精神,认真组织开展统计造假专项整治工作,有效解决统计造假问题。现将有关情况.
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审计中获取案件线索的12种方法作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供的会计资料,利用审阅的方式发.
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稽核管理制度第一条为规范管理、明确责任,使公司各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作执行力,特制订本管理制度。第二条适用于公司日常工作稽核及专项稽核;适用于本公司各.
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审计问题整改落实情况报告范文2023-2023年度(通用6篇)第一篇:审计问题整改落实情况报告20 xx年3月,贵局对我街道20 xx年度财政收支情况进行审计,我街道收到审计报告后,高度重视,进行了专.
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审计取证材料清单被审计单位/部门审计项目名称序审计证据名称份数索引号审计组长编制人:年月日
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体育馆建设基础和现状体育馆建设是一个巨大的投资项目,需要大量的资金和资源。在体育馆的建设过程中,需要购买土地、设计建筑、采购设备、招募人员等,这些都会带动相关产业的发展,促进经济的增长。在体育馆建成后.
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X县发展和改革部门粮食市场管理稽查队队员个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间:20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县发展和改革局粮食市场管理稽查队队员岗位主要职责为确保粮食改革各项政策的全面落实,.
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内部审计制度第一章总则第一条为了加强公司内部管理和审计监督,促进廉政建设,维护公司股东的合法权益,保障企业经营活动健康发展,保证资产的增值保值,根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计法实施条例、.
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学习中国工会十八大精神的心得体会中国工会十八大是在我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会,对于组织动员亿万职工群众为强国建设、民族复兴团结.
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某县税务局关于贯彻落实关于进一步深化税收征管改革的意见“回头看”情况的报告国家税务总局XX市税务局:按照全省税务系统贯彻落实关于进一步深化税收征管改革的意见回头看实施方案(以下简称意见)要求,我局于X.
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审计整改报告8篇第1篇:审计整改报告温州市洞头区审计局:贵局洞审经报(2023)3号审计报告已于2023年1月9日收悉。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改,现将整改落实情况报告如下.
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企业短期借款明细表编制单位:年度单位:元借款银行用途金额借款日还款H期限借款禾U率已动用额度尚可动用额度备注
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退役军人个人先进事迹范文2023-2023年度(精选6篇)【篇U退役军人个人先进事迹战“疫”面前不退役大疫面前“勇”担当国泰民安时,他们与我们一样,在平凡的岗位上默默无闻;在国家危难之时,他们重整戎装.
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XX环保股份有限公司2022年度独立董事述职报告各位股东:作为XX环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在任职期间严格按照公司法证券法上市公司治理准则上市公司独立董事规则上海证券交易所股.
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2023年统计造假问题专项整治工作情况报告目录2023年跣计造假问题专项整治工作情况报告1一、专项整治工作部署情况1一是切实加强组织领导二是常态化开展学习培训三是积极部署推进落实四是做好源头防控二、取.
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巡察整改中的亮点【七篇】【篇一】巡察整改中的亮点为贯彻落实全区落实市委专项巡察有关问题立行立改暨全区“脱贫攻坚纪律作风保障年”推进会会议精神,根据区纪委要求,我镇认真查摆有关问题,并及时整改。现将我乡.
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审计问题整改报告五篇【篇一】审计问题整改报告2023年2月至4月,贵局对金哲旺同志2023年1月至2023年12月任永嘉县医疗保障局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局高度重视本次审计.
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内部审计中的人际关系的重要性一名合格和优秀的内部审计人员应该拥有两种能力,一种是业务能力或者说技术能力,另一种是沟通能力或者说处理人际关系的能力。从内部审计实践来看,当前内部审计人员面临的主要问题往往.
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中青班党性分析范文(精选13篇)11【篇一】中青班党性分析I20 xx年7月,我参加了省委党校中青班的学习。学习过程中,我珍惜机会、严守纪律、静心求知,通过理论学习,促进了思想改造,提高了党性修养,强.