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稽查与征管/审计资源 (共4116 份)

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  • XX县教育系统内部审计工作制度第一章总则第一条为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据中华人民共和国教育法中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施.
    上传时间:2023-12-08
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  • 成本核算主管1、大专及以上学历,财会相关专业,;2、思路清晰,较强的逻辑思维能力和发现、分析问题的能力;3、工作积极主动,沟通能力好,细致,有责任心,具一定组织能力,能承受压力;4、Excel操作熟练.
    上传时间:2023-12-08
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  • 我县坚决贯彻落实习近平总书记关于防治统计造假重要指示批示精神,严格对照国家、省、市专项纠治文件精神,认真组织开展统计造假专项整治工作,有效解决统计造假问题。现将有关情况报告如下:一、专项整治工作部署情.
    上传时间:2023-12-08
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  • 集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管.
    上传时间:2023-12-08
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  • 浅析提升审计监督效能的几点思路一、进点会议不随意。曾经有学者把进点会发挥的作用等同于“扩大器”“探照灯”“融合剂”。一方面,审计组借进点会介绍审计依据、重点、范围和要求等,向被审单位阐述思路、步骤等,.
    上传时间:2023-12-08
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  • 民主生活会提议(通用5篇)第1篇:民主生活会提议1.在意识形态方面,观念落后,工作创新意识有待提高。2 .在作风方面,要加强机关作风建设,彻底消除作风的浮躁和形式主义。3 .在工作思路上,要充分发挥党.
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    页数: 17
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  • 浅谈上市公司内部控制、内部审计存在的问题及其对策摘要:内部控制与内部审计是实现上市公司管理的重要组成部分,也是上市公司生产经营活动赖以顺利进行的基础。进些年来,上市公司内部控制与内部审计存在着一些问题.
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    页数: 11
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  • 项目名称年产1500万米PIJ合成革项目项目单位福建国泰超纤有限公司随机抽查时间2016年6月20日执法人曹仁晓杨峰执法证号08、07项目单位人员彭建中抽查情况:经查福建国泰超纤有限公司年产1500万.
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  • 2023年内部审计工作方案为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作机制,发挥内部审计在规范管理、防范风险和完善治理上的作用,更好地服务我县经济社会平稳健康发展,根据中华人民共和国审计法审计署关于.
    上传时间:2023-12-08
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  • 集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强内部.
    上传时间:2023-12-08
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  • 审计局2023年度巡察整改进展情况报告根据区委巡察工作领导小组办公室关于向区审计局党组书记XX同志的反馈意见相关意见和要求,本人切实履行党组织第一责任人责任,部署我局巡察整改工作,按照整改方案,抓好整.
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  • 关于进一步加强审计整改督查工作情况报告近年来,审计查出问题整改工作越来越受到重视,审计法第五十二条规定,“被审计单位应当按照规定时间整改审计查出的问题,将整改情况报告审计机关,同时向本级人民政府或者有.
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  • 会诃Ji畸所审计风险防范分析2023-10-3000:02唐文娟中兴华会计师事务所特殊普通合伙财会学习订阅2023年29期收藏关键词:事务所会计昨审计工作唐文娟中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)引言在.
    上传时间:2023-12-08
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  • 关于对*县税务局党组开展巡察“回头看”情况的报告市局党组巡视工作领导小组:根据市局党组巡视工作统一部署,XX年X月X日至X月X日,第二巡视组对*县税务局党组领导班子及其成员开展了巡察“回头看。现将情况.
    上传时间:2023-12-08
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  • 付款确认单工程名称合同编号备注款项类别合同总价本次开票金额截至本次累计已开票金额(含本次)本次付款金额截至本次累计已付款金额(含本次)收款单位经办人签字(力口盖单位公章或财务章)收款单位:单位:元制表.
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  • XX镇关于进一步规范村级三资管理的意见为了规范农村集体资金、资产、资源(以下简称“三资”)管理,维护农村集体经济组织及其成员的合法权益,保障农村集体资产保值增值,巩固和发展农村集体经济,根据XX县农村.
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  • 区审计局巡察整改评估报告区委巡察办:根据区委巡察工作统一部署,区委第四巡察组于3月29日至5月15日对区审计局进行了为期45天的集中巡察。7月16日,区委第四巡察组反馈了巡察情况和整改意见,在肯定我局.
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  • 账户业务意愿核实书XX银行:本人作为(客户全称)口法定代表人(单位负责人)口财务负责人口被授权人确认我单位在XX银行办理的户名为:账号为:的口账户开立业务口账户变更业务口其他业务:业务意愿真实。法定代.
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  • 某市税务局稽查局坚持“三个突出”强化税务稽查廉政建设经验材料XX稽查局把筑防线、促廉洁、树形象作为争创模范 机关建设的首要内容,抓住纪律作风专项整治工作这一契机, 紧盯强化监督制约机制这一重点,瞄准稽.
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  • 购买审计服务管理办法第一条为充分履行审计职责,实现对政府投资项目审计全覆盖,规范审计局购买审计服务工作,防范审计风险,更好地服务全县经济发展,根据审计机关购买审计服务管理办法,结合我县审计工作实际,制.
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