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稽查与征管/审计资源 (共4075 份)

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  • XXXX燃气有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则第一章总则第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,进一步完善集团治理结构,根据中华人民共和国集团法、公司.
    上传时间:2023-12-08
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  • XX省应急管理领域包容免罚清单序号处罚事项法律规定处罚依据不予行政处罚情形1高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的安全生产法第五十一条第二款:国家鼓励生产经营单位投保安全生产.
    上传时间:2023-12-08
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  • 大数据与审计专业群建设方案一、建设背景(一)完善现代企业治理体系对审计鉴证行业提出新高度党的十九届三中全会设立中央审计委员会,审计监督从此迈向新时代,习近平总书记在中央审计委员会第一次会议中指出,要强.
    上传时间:2023-12-08
    页数: 23
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  • 中国工会第十八次全国代表大会心得体会金秋十月,在收获与期盼中,中国工会第十八次全国代表大会于9日在京开幕。中国工会十八大的召开,是中国工人阶级和工会组织的大事、喜事、盛事,对于团结动员广大职工以习近平.
    上传时间:2023-12-08
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  • I三t三三刚刚,税局出具了几份税务处罚公告:其中针对“通过虚列非本单位职工工资、”通过私户发放工资未按规定如实在账上记载”等进行了处罚;更早之前,多家公司因“员工工资长期3500元或5000元”收到了.
    上传时间:2023-12-08
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  • 制造业财务审计重点实务方法工程机械制造行业的发展状况直接影响着一个国家的机械制造业水平。工程机械类别众多,按功能划分通常可分为地面施工工程机械与地下施工工程机械;根据其生产与服务的不同阶段可分为整车(.
    上传时间:2023-12-08
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  • 关于审计发现11项问题的整改报告XX审计:本次审计对规范工投公司管理,遵守各项法律法规和规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题进行了全面、客观、真实的反映,针对本次审计问题,我公司进行了认.
    上传时间:2023-12-08
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  • 公安领导干部经济责任审计实施办法第一条为规范厅直单位领导干部经济责任审计,根据审计法、审计法实施办法、审计署关于内部审计工作的规定、公安部公安机关内部审计工作规定和公安机关领导干部经济责任审计规定等法.
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  • 安全监管系统案审管理办法第一条为了进一步规范安全生产行政处罚和行政强制行为,根据行政处罚法和有关法规规定,结合自治区安全生产实际,制定本办法。第二条自治区各级安全监管部门管辖的行政处罚案件、行政强制案.
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  • 党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定中共中央办公厅、国务院办公厅印发了党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定(以下简称规定),并发出通知,要求各地区各部门.
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  • 地方储备粮管理办法第一章总则第一条为了加强对地方储备粮的管理,有效发挥地方储备粮在宏观调控中的作用,保证地方储备粮数量真实、质量良好和储存安全,根据中央储备粮管理办法,结合本省实际,制定本办法。第二条.
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  • 护蕾行动责任书尊敬的家长:您好!为了保护孩子们的身心健康,维护校园的安全和谐,我校决定开展护蕾行动、在此,我们诚挚地邀请您与学校共同参与,共同为孩子们的成长创造一个良好的环境。一、家长的责任1 .请您.
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  • 信息科技外包审计信息科技外包是指组织将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为,包括系统研发类外包、咨询服务类外包、系统运行维护类外包及业务外包中的相关信息科技活动等内容。服.
    上传时间:2023-12-08
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  • 工程竣工清算报告序号内容金额(额)备注1土建工程审定造价见审价报告2安装工程审定造价见审价报告3附属工程审定造价见审价报告4审定造价合计1+2+35质量奖罚56工期奖罚67水电费补差78扣多供甲供料8.
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  • 2023审计部门职能介绍各类审计岗位职责说明书2023公司审计部职能介绍1.在董事会审计委员会的领导下,依据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、内部审计制度及国家相关法律法规的相关规定,独立行使.
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  • 大数据与审计专业人才培养质量自评报告一、基本情况根据学院专业人才培养质量评价管理办法文件要求,大数据与审计专业2022年专业人才培养质量自评得分为83分,详情如下:1 .毕业生就业情况得分20分(总分.
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  • 临审智慧审计管理系统项目采购需求一、项目背景为加强审计管理,加快推进政府数字化转型工作,实现审计监督和内审指导数据化、客观化、常态化、扁平化,规范政府投资项目建设、加强审计监督力度、实现数据共享亟需建.
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  • 2023年无缝圆管产品质量广西监督抽查实施细则1适用范围本细则适用于无缝圆管产品质量广西监督抽查,其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括无缝圆管。本细则内.
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  • 集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管.
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  • 集团内部审计问题及对策一、集团内部审计工作的价值分析(一)有利于促进内部控制工作的有序开展。加强集团内部审计工作能够有效地促进内部控制工作的有序开展,对于完善集团的经营管理模式以及提升集团的经营管理效.
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