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稽查与征管/审计资源 (共4085 份)

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  • 2022年内部审计述职报告公司内部审计述职报告一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核三,审核、监管力度,.
    上传时间:2023-12-08
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  • 证券代码:XX证券简称:XX科技公告编号:2023-0XXXX科技发展股份有限公司关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,.
    上传时间:2023-12-08
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  • XX环境治理股份有限公司监事会关于公司董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见公司2022年审计机构XX会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了保留.
    上传时间:2023-12-08
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  • 一、局领导廉政风险内容及防范措施(一)党风廉政建设“一岗双责”1.岗位职责(1)负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金.
    上传时间:2023-12-08
    页数: 9
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  • 集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨20XX年1月,审计署发布的审计署关于内部审计工 作的规定(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对 本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风.
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  • 趣居背景下基层审计机关面IlS的问题与对策引言近年来,大数据在各领域的应用变得日益普遍,审计领域也不例外。大数据的引入,使得审计有了更加广阔的数据源和更为深入的分析手段,给传统审计工作带来了革命性的影.
    上传时间:2023-12-08
    页数: 4
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  • XX镇202X年财政收支决算和202X年财政预算执行情况报告各位代表:受XX镇人民政府委托,向大会报告202X年财政收支决算及202X年财政预算执行情况,请予以审议。一、202X年财政决算情况202X.
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  • XX县本级储备粮轮换管理办法第一章总则第一条为加强XX县本级储备粮(以下简称县储备粮)管理,进一步规范县储备粮轮换行为,保证县储备粮数量真实、质量良好和储存安全,有效发挥储备粮保安全、促产业的作用,根.
    上传时间:2023-12-08
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  • 区审计局巡察整改评估报告区委巡察办:根据区委巡察工作统一部署,区委第四巡察组于3月29日至5月15日对区审计局进行了为期45天的集中巡察。7月16日,区委第四巡察组反馈了巡察情况和整改意见,在肯定我局.
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  • XX县教育系统内部审计工作制度第一章总则第一条为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据中华人民共和国教育法中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施.
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  • 成本核算主管1、大专及以上学历,财会相关专业,;2、思路清晰,较强的逻辑思维能力和发现、分析问题的能力;3、工作积极主动,沟通能力好,细致,有责任心,具一定组织能力,能承受压力;4、Excel操作熟练.
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  • 我县坚决贯彻落实习近平总书记关于防治统计造假重要指示批示精神,严格对照国家、省、市专项纠治文件精神,认真组织开展统计造假专项整治工作,有效解决统计造假问题。现将有关情况报告如下:一、专项整治工作部署情.
    上传时间:2023-12-08
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  • 集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管.
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  • 浅析提升审计监督效能的几点思路一、进点会议不随意。曾经有学者把进点会发挥的作用等同于“扩大器”“探照灯”“融合剂”。一方面,审计组借进点会介绍审计依据、重点、范围和要求等,向被审单位阐述思路、步骤等,.
    上传时间:2023-12-08
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  • 民主生活会提议(通用5篇)第1篇:民主生活会提议1.在意识形态方面,观念落后,工作创新意识有待提高。2 .在作风方面,要加强机关作风建设,彻底消除作风的浮躁和形式主义。3 .在工作思路上,要充分发挥党.
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  • 浅谈上市公司内部控制、内部审计存在的问题及其对策摘要:内部控制与内部审计是实现上市公司管理的重要组成部分,也是上市公司生产经营活动赖以顺利进行的基础。进些年来,上市公司内部控制与内部审计存在着一些问题.
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  • 项目名称年产1500万米PIJ合成革项目项目单位福建国泰超纤有限公司随机抽查时间2016年6月20日执法人曹仁晓杨峰执法证号08、07项目单位人员彭建中抽查情况:经查福建国泰超纤有限公司年产1500万.
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  • 2023年内部审计工作方案为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作机制,发挥内部审计在规范管理、防范风险和完善治理上的作用,更好地服务我县经济社会平稳健康发展,根据中华人民共和国审计法审计署关于.
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  • 集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强内部.
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  • 审计局2023年度巡察整改进展情况报告根据区委巡察工作领导小组办公室关于向区审计局党组书记XX同志的反馈意见相关意见和要求,本人切实履行党组织第一责任人责任,部署我局巡察整改工作,按照整改方案,抓好整.
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