稽查与征管/审计资源
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审计实施方案一、组织机构1、机构框图2、企业内部质量管理体系二、方法内容措施1、审计工作制度2、审计工作进度计划3、审计工作流程4、项目组人员(含项目负责人)岗位职责5、审计工作的内容、方法和措施6、.
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审计过程与审计计划、重要性及审计风险一、大纲(一)审计计划(二)审计重要性(三)审计风险(四)初步审计策略二、本章重点、难点(一)审计计划1.审计计划的含义(1)定义审计计划是指注册会计师为了完成各项.
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审计工作方案为完成此次“中国保险行业协会2013年6月-2018年换届和2018年年度审计”工作,保证审计工作质量,根据国家有关法规和中国注册会计师独立审计准则的要求,结合本所实际情况,特制定本方案。.
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第四讲审计程序和审计方法【重点】掌握审计程序的三个阶段及具体包括的内容;掌握审计的一般方法和技术方法。【难点】审计一般方法和技术方法在审计实践中的具体应用。【预计课时】6一、审计程序的概念也称审计流程.
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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2021年中期报告2021年06月30日基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2021年8月31日1重要提示及目录1.
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内控体系框架及内控应用指引解读讲课大纲内部控制体系框架及讲解方式1、内部控制体系框架2、新内控体系的若干理念创新3、内控讲解方式一一案例为支撑,结合具体指引条文解读具体业务应用指引速览选取其中的9个应.
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XX科技股份有限公司202X年度财务报表及审计报告(略)(略)(略)(略)(略)(略)目录内容审计报告5合并及公司资产负债表6-9合并及公司利润表IOTI合并及公司现金流量表12-13合并所有者权益变.
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a股减持统计以下为您提供2024年A股股东增持、减持的部分统计数据:增持家数:2家减持家数:8家总增持数量:1517.0575(万股)总减持数量:2699.3191(万股)
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会计师事务所执业许可申请表申请执业事务所名称XX会计师事务所组织形式XXr根据组、织形式二选一设立方式新设出资总额或者注册资本(单位:万元)XX值席合伙人姓名(仅限合伙组织形式)IXX是否符合规定的条.
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后J中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAcutantsLLP北京中水海龙贸易有限责任公司2023年1月1日至2023年7月31.
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省审计厅推进审计整改督查工作信息化探索实践当前,数字技术日益融入经济社会发展各领域,深刻影响着各行各业。习近平总书记指出,把数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府数字化、智能化运行,为推进国家治理体.
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工会经费审计整改情况报告一、审计概况根据年度审计计划,我们于XXXX年XX月XX日至XX月XX日对工会经费的使用情况进行了审计。审计范围包括经费的收入、支出、结余以及相关内部控制制度的有效性。二、审计.
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局履行经济责任审计整改情况的报告根据*领导干部经济责任审计实施细则(试行)的规定,20*年*月*日至*日,*审计组对*局三名同志20*年-20*年履行经济责任情况进行了审计。局党委高度重视此次审计工作.
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医院审计科科长职责1、负责医院审计工作,依照审计法规,组织部门开展审计监督、评价和鉴证工作,维护医院财经纪律,规范经济行为。2、负责组织起草和制定有关审计工作的各项规章制度。3、负责组织起草和制定审计.
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内部审计法规依据内部审计的法规依据主要包括以下几个方面:1 .国家法律法规:内部审计必须遵循国家法律法规,包括中华人民共和国审计法、中华人民共和国会计法、中华人民共和国公司法等。2 .内部审计准则:中.
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上街中学开展“四防”专项行动工作总结未成年人“四防”专项行动是一项重要的社会工作,旨在为未成年人提供更加安全、健康、和谐的社会环境。一、背景和目标近年来,我们面临了防渗透、防毒品、防电诈和未成年人保护.
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2017年度关于同级财政审计发现问题整改情况的报告主任、各位副主任,各位委员:受县政府委托,现将2017年度县本级财政审计中所发现的主要问题整改情况报告如下,请予审议。一、关于县本级预算执行方面存在问.
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退役军人事务局2024年工作要点【共四篇第一篇】2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。县退役军人事务局党的建设工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会.
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驻村干部脚下沾泥土肩上扛责任I中国道路中国梦声心协力加油干原创苏远清人民日报评论2023-07-2009:02发表于北京2015年,我从南方电网贵州遵义绥阳供电局的岗位上,来到绥阳县郑场镇伞水村成为一.
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XX集团审计整改工作管理办法第一章总则第一条为规范XX集团有限公司(以下简称“集团”)审计整改工作,建立健全审计查出问题整改长效机制,提升集团审计整改工作制度化、规范化水平,依据中央及省市审计整改工作.