稽查与征管/审计资源
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齐齐哈尔市国有土地年租金征收办法第一条为加强国有土地年租金征收管理,规范土地市场秩序,防止国有土地资产收益流失,根据中华人民共和国土地管理法中华人民共和国城市房地产管理法黑龙江省土地管理条例等有关法律.
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财务审计报告二。一X年月公司财务审计报告XX字(201X)第号公司股东:根据董事会的授权,我们受托于XXXX公司20XX年X月X日至20XX年X月X日对X义XX公司期间自20XX年X月至20XX年X月.
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集团公司人力资源管理内部审计1. 内审时间每年进行一次,具体内审时间及各公司内审时间安排会于内审前发出“内审时间安排”及“内审准备资料”文件。2. 内审内容2.1 内容2.1.1 劳动法律法规规定项目.
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江西新金叶实业有限公司审计报告中国杭州市钱江新城新业路8号Il)C时代大厦A座5-8层、12层23层Floont5-8)2and23BlockA.UDCTimesBuMimgNo8XinyCPoadQ.
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问题监管内控监管全套问题监管如果简单把企业供应链分为计划和执行两部分,可以认为供应链执行是被供应计划所驱动,供应计划是被需求计划和订单所驱动,需求计划和订单是被客户和市场所驱动。供应链问题本质上是市场.
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禹州市审计局审计结果公告(二。二四年一月四日)2023年第5号禹州市实验学校财务收支审计结果禹州市审计局自2023年6月14日至8月4日,对禹州市实验学校(以下简称“实验学校”)预算执行情况进行了送达.
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西安市支持创业投资发展若干措施坚持金融服务实体经济和产业发展,推动各类创投机构在我市落户投资,提高全市高新技术产业和制造业的直接融资比重,以打造西部投资高地为目标,推动全市创投行业高质量发展。结合我市.
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购货明细登记表日期:年月日日期购货名称购货数量金额经手人备注
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西安市推动数字经济高质量发展若干措施为进一步发挥数字经济驱动高质量发展的引擎作用,持续夯实数据底座、发展核心产业、深化数实融合、完善数字治理、强化要素支撑,助力实体经济放大、叠加、倍增发展,制定如下政.
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XXXX水务集团股份有限公司年报会计师事务所选聘制度第一章总则第一条为规范XXXX水务集团股份有限公司(以下简称公司)选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,.
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XXXX水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度第一条为进一步完善XXXX水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)治理机制,充分发挥公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)在年报编制和披.
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服务对象接送服务项目需求书一、项目背景民爱中心承接残疾人职业康复与职业培训项目。目前中心服务对象来自不同辖区,需要安排三条线路周一早上及周五下午把服务对象安全接送到指定站点,确保服务对象安全到家。二、.
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提单收货人非当地保函TheLetterofguaranteefornon-localreceiveronthebillofladingRE.:Bookingnumber:订舱号Firstvessela.
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局履行经济责任审计整改情况的报告根据XX领导干部经济责任审计实施细则(试行)的规定,20XX年XX月XX日至XX日,XX审计组对XX局三名同志20XX年-20XX年履行经济责任情况进行了审计。局党委高.
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房地产开发深圳公司内部审计程序与方法一.确定被审计对象(主体)1.按年度审计计划对下属子(分)公司进行内部审计2 .根据公司总部董事会或子公司负责部门授权3 .根据制度规定(如离任审计)二.编制内审计.
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审计局审计监督工作情况报告20 xx年,XX区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,认真学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神,围绕全区中心工作,认真履行审计监督职责。一、聚焦集中统.
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浙江景兴纸业股份有限公司重大信息内部报告制度第一章总则第一条为加强浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称公司)重大信息内部报告工作,明确公司内部各部门和各子公司、分支机构的信息收集和管理办法,确保公司及时.
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国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部.
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彭阳县扶持非公有制经济发展专项资金证明资料一、共性资料(一)彭阳县扶持非公有制经济发展政策兑现专项资金申请表。(二)项目备案通知书或核准文件。(三)项目节能审查登记表。(四)项目环境影响评价。(五)企.
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廉洁监管全套廉洁监管是对企业供应链管理全过程、各环节、各节点进行的全面监管,是对供应链各环节、节点责任人员利用职权谋取私利给企业带来的危害性或负面影响的排查、识别、评估和防控管理的过程。供应链管理过程.