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    益阳市赫山区档案馆2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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    益阳市赫山区档案馆2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

    益阳市赫山区档案馆2021年度部门整体支出绩效评价报告根据益赫财绩【2022】1号益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知文件精神,我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照部门整体支出绩效评价指标表,认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作,现将相关情况报告如下:一、部门基本情况(一)部门职责贯彻执行国家和本区有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。依法开展区直单位档案收集工作,科学规范管理档案。负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定,编制检索工具。负责征集社会上有保存利用价值的档案资料。负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作,采用科学方法,开展防火防盗防虫等“十防”工作,保证档案实体的绝对安全。负责做好馆藏档案的信息化工作,努力开发档案信息资源,为党和政府及社会民众提供档案利用服务。负责馆藏档案编研工作,运用档案资源,开发编研成果,办好爱国主义教育基地。承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。承办上级机关交办的其他事项。(二)机构设置及人员编制情况赫山区档案馆系原“赫山区档案局”,正科级单位,2019年更改为现名,设有办公室、科技信息股、档案管理股。赫山区档案馆核定事业编制数8名,2021年实有在编在岗人员9人,退休人员7人。二、一般公共预算支出情况(一)基本支出情况基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2021年基本支出决算数为16L5万元,较上年增加30.95万元,增加23.70%,其中人员经费支出112.02万元,占基本支出的69.36%,较上年增加3.22万元,增加2.98%,主要是由于原因:人员增加;公用经费支出支出49.47万元,占基本支出的30.63%,较上年增加27.73万元,增加127.55%,主要是增加了档案室搬迁费用等。(一)项目支出情况项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年项目支出0万元,较上年减少5万元,主要原因上年部分档案进行了数字化管理。三、政府性基金预算支出情况2021年本单位无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况2021年本单位无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况2021年本单位无社会保险经营预算支出。六、部门整体支出绩效情况(一)预算绩效目标情况2021年赫山区档案馆整体支出绩效目标109.56万元,其中:基本支出95.06万元,项目支出14.5万元。全部实行整体绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款99.2万元。2021年区赫山区档案馆无重点项目支出。(二)部门整体支出绩效目标完成情况预决算公开:根据区财政局的统一部署及相关要求,我馆已在赫山信息网站上进行了预(决)算公开。存量资金管理:我馆已实行国库集中支付管理。资产管理:制定了赫山区档案馆固定资产管理制度,建立了固定资产台帐,指定专人管理,及时登记,科学使用,实现了“一物一卡一条码,。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。“三公”经费控制:2021年,我馆“三公”经费支出2.8万元,其中:无公务用车运行维护费,公务接待费2.8万元,无出国出境费。内部控制制度建设:我馆制定了赫山区档案馆机关管理制度、财务管理制度、赫山区档案馆政府采购制度、赫山区档案馆资产管理制度等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。绩效目标完成情况:L丰富馆藏档案,有效提高档案利用效率。2.加强档案信息化建设,拓宽档案服务平台。3.积极推进乡村振兴、教育扶贫工作。4.以积极履行社会治安综合治理责任抓好信访维稳安全工作5.以加强社会意识形态工作抓好网络舆情安全工作。6.以加强馆库建设抓好档案安全工作。(三)部门整体支出实施情况分析我馆在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,坚持“无预算,不支出;有预算,严格按预算支出”的原则,以及“细化预算和提前编制预算”原则,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度,加强基本支出管理。严格审批程序,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,量入为出,坚持联审会签制度。严格报账程序,实行国库集中支付制度,严格完善相关资料手续、审核审批程序,保证了各项资金使用的合理合规,充分发挥了各项资金的使用效益。(四)绩效评价工作情况1.绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我馆本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2绩效评价工作过程(1)前期准备。按照绩效自评工作要求,成立以馆长夏旦辉为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。(2)组织实施。采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。(3)分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。(五)主要绩效及评价结论1 .经济性分析(1)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公”经费支出总额小,低于年初预算。(2)预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,所有支出严格依照相关财务管理规定执行,特别重视量财办事、量力而行,严格控制标准、注重节约,少花钱办好事,各项支出都在合理范围内。(3)预算管理方面。我馆制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。2 .效率性分析2021年,我馆坚持“围绕中心、服务大局、拓宽领域、创新发展”的档案工作理念,不断加强自身建设,规范行业管理,档案工作现代化、科学化、规范化管理水平及社会服务效能得到有效提升。3 .效益性分析2021年,共接收档案2500余卷(册),进一步充实了档案馆馆藏内容。接待查阅利用者1000余人次,提供档案查阅1500余卷(册)。其中涉及民生的档案利用比例超过80%,查档准确率和群众满意率都是100%;我馆加强档案管理平台建设,完成档案数据录入5万页,为更好地推进我区档案信息化建设打下了基础。4 .评价结论一是预算执行到位。严格执行预算法和各项财经纪律,机关管理制度健全,财务管理规范,预算编制合理;二是资金监管到位。七、存在的问题及原因分析因部分工作不可预见性,有些支出无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。八、下一步改进措施(一)提高认识,突出重点1 .提高对预算绩效管理的认识,充分理解财政绩效评价指标体系,注重绩效目标、评价指标的关联性,依据部门职责和年度工作重点,更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2 .强化全过程预算绩效管理理念,强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制,完善项目管理制度,实施项目事加强领导重视,合理设定绩效目标,强化管理措施,科学编制预算,认真组织绩效考评。(二)强化管理,规范行为1 .强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中的项目预算调整和结余,平衡好预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益。2 .加强预算项目事前、事中、事后管控,做到事前有评估、事中有监控、事后有评价,并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。(三)科学考核,注重实效1 .建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果,既重“绩”,更重“效”。2 .注重服务对象满意度调查工作,根据部门职责明确服务对象、确定调查范围,采取适当方式全面收集服务对象满意度资料,反映部门服务效果。3 .注重考核的全面性和客观性,对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。总之,部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作,需要领导重视,全员参与,科学考核,注重实效。只有这样,才能不断增强绩效考评的客观性和科学性,切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。九、其他需要说明的情况科学合理编制预算,严格执行预算。要按照预算法及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表单彳赫山区档案馆自评分:98分一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明投入(20分)目标设定(5分)绩效目标合理性(2分)2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点:是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门“三定”方案确定的职责;是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性(3分)3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点:是否落部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。预算配置(15分)在职人员控制率(5分)5部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经费”变动率(5分)5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率二(本年度"三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额X100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率(5分)5部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率二(重点预算支出/预算总支出)×100%o重点预算支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出:部门年度预算安排的预算支出支出总额。过程(30分)算行20,预执I分预算执行率(4分)4部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%o预算执行数:部门本年度实际完成的预算数。预算数;财政部门批复的本年度部门预算数。一级指标二级指标级标三指自评分指标解释指标说明预算调整率(2分)2部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率二(预算调整数/预算数)X100%预算调加数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。支付进度率(2分)2部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度

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