欢迎来到优知文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
优知文库
全部分类
  • 幼儿/小学教育>
  • 中学教育>
  • 高等教育>
  • 研究生考试>
  • 外语学习>
  • 资格/认证考试>
  • 论文>
  • IT计算机>
  • 法律/法学>
  • 建筑/环境>
  • 通信/电子>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 优知文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    物资采购入库及往来帐管理制度.docx

    • 资源ID:252798       资源大小:15.10KB        全文页数:3页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    扫码关注公众号登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,如果您不填写信息,系统将为您自动创建临时账号,适用于临时下载。
    如果您填写信息,用户名和密码都是您填写的【邮箱或者手机号】(系统自动生成),方便查询和重复下载。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    物资采购入库及往来帐管理制度.docx

    物资采购入库及往来帐管理制度为了进一步完善理顺原材料的采购及入库管理,确保材料在采购入库过程中及时、准确无误,同时真实地反映赊欠情况,特制定本制度。第一条采购管理程序在目前ERP正常采购程序运行的同时,对于货到而发票不能同时到达的,供应商必须随货附一式三联提货单(由我公司统一提供的物资提货清单),保管员依据清单就物资名称、规格、数量,依据程序文件要求进行A、B、C类审核验收,签字后返给供应商一联,待供应商开具发票时一同返回。保管员存留一联,计划员存留一联。第二条到货管理程序在保证目前ERP正常运行的情况下,仓储部保管员必须建立到货登记,(利用库存现有的“物资到货交接表”代替)由保管员进行登记且一式两份,物资计划员确认后盖章,每周末将采购人员留存联返回到物资计划处核算员,由核算员进行帐务处理核查之用。到货登记必须及时,做到日到日结。对于货物直接送到车间的,由计划员通知保管员,保管员办理验货登记;节假日期间到货的,由值班保管员代登记,事后移交本库保管员。第三条估价管理程序对于票未到的物资依据提货清单及到货登记清点后,按ERP管理要求进行估价验收,原则上要求随到随估,特殊情况可延后,但最迟不能超过本月末。第四条发票验收管理程序对于货、票同时到的,按入库管理程序办理入库验收手续。对于已办理估价入库发票后到的,保管员必须核查估价验收,先办理冲估价验收后,方能凭发票及供应商返回的提货请单审核后办理正式验收手续。第五条报帐管理程序仓储部保管员办理完入库验收手续后(含估价、冲估价),交于计划员,计划员必须到物资计划处核算员盖章后,方能到财务处办理报帐。物资计划处核算员依据上述收集的凭据进行应付帐款的帐务处理登记工作,次月5日上报累计上月末赊欠明细表。第六条建立供应商年审制度加强对供应商资信程度的调查和分析评估,通过银行、同行业及社会中介等各种渠道,及时了解和掌握供应商的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息,以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。为了避免因供应商废业、倒闭、破产而给企业带来的损失。必须每年定期对其合作资格进行评定,对其营业执照、税务登记证进行审核。第七条建立定期与供应商往来帐的核查、清理制度要求计划员每半年与供应商进行一次清查核对制度。建全帐面核对备忘录,要及时登记每笔往来款项,准确反映应付帐款的形成、支付及增减变化情况,责任到人。第八条建立先对帐后付款制度做到付款与对帐挂勾,对于支付供应商欠款时,应要求供应商先进行帐目核对,核对后由物资计划部领导签字后,方能到财务部办理付款。不允许以预付款的名义支付欠款。第九条建立计划员变动交接手续制度计划员调动时,必须办理交接手续,将负责的所有供应商的往来帐目进行核对,后任计划员对前任计划员的业务及往来帐目,要全部清楚并负全责,不得以各种借口推卸责任。第十条建立抹帐协议归档制度凡是以物抵债,形成抹帐协议的,必须返还物资计划部一份,归档留查,由专人统一管理。第十一条本制度由物资计划部负责解释,自经理办公会议审定通过后施行。

    注意事项

    本文(物资采购入库及往来帐管理制度.docx)为本站会员(王**)主动上传,优知文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知优知文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

    经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

    本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。优知文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知优知文库网,我们立即给予删除!

    收起
    展开