市审计局2024年工作总结及2025年工作计划.docx
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市审计局2024年工作总结及2025年工作计划.docx
市审计局2024年工作总结及2025年工作计戈IJ2024年,市审计局坚持以深入学习宣传贯彻党的历届大会精神为主线,全面贯彻落实关于审计工作讲话精神,认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,紧紧围绕经济社会安全、兜牢民生底线开展审计,严格履行审计监督职能,着力推动审计工作高质量发展,为全市经济社会稳步前进提供了强有力的保障。截至目前,已完成审计项目21个,尚有9个项目正在实施中,预计年内全面完成任务目标。此外,撰写的25篇审计要情专报均获得市领导批示,并向有关部门移交问题线索19件。现将2024年工作总结及2025年工作计划汇报如下:一、2024年工作总结(一)有序推进审计项目落实2024年,市审计局严格按照年度审计计划,稳步推进各项审计任务落实。截至目前,已完成21个审计项目,9个项目正在实施中,预计年内全面完成。通过审计,发现并纠正了违规资金管理问题,提出整改建议54条。同时,撰写的172篇审计信息中,105篇被上级单位采纳,充分体现了审计在发现问题、促进整改、推动制度完善方面的重要作用。部分单位根据审计建议,已新建或修订制度5项,进一步提升了管理规范性。(二)持续深化“巡审”联动机制2024年,市审计局继续强化与市纪委监委和市委巡察办的联动机制,将“巡审结合”作为重要抓手,推动巡察与审计深度融合。全年共开展4个“巡审”联动项目,其中3个已顺利完成,1个正在推进中。通过巡审联动,共发现58个问题,撰写9篇审计专报,并移交11件问题线索,进一步强化了审计监督的穿透力,确保问题得到有效处置和整改。(三)全力抓好审计整改市审计局高度重视审计整改工作,针对审计发现的问题,督促相关单位严格落实整改措施。截至目前,2023年度审计发现的285个问题中,已完成整改272个,整改率达到95.44%O其中,针对到期问题的整改率高达98.90%。通过整改督导、发函督办等措施,确保未整改完成的问题尽快整改到位,确保审计成果充分发挥作用。(四)重点打击专项领域腐败问题市审计局聚焦重点领域,深入开展专项审计,特别是在城市绿化、医疗及工程招标等领域,加大审计力度,查处多起违规行为。以县中医院院长经济责任审计为例,共发现36个问题,撰写9篇审计专报,移交10件问题线索。此外,针对工程项目招投标的专项审计中,发现25个问题,移交8条问题线索,确保问题线索及时移交相关部门处理,推动审计发现的问题得到有效整治。(五)构建政府投资领域的风险预警机制市审计局联合相关部门,创新性地构建了政府投资领域风险预警机制,编制并发布了政府投资领域管理风险预警提示单。该提示单涉及政策执行、资金管理、招标流程等多个方面,共提出204项风险防控措施,进一步提升了政府投资项目的风险防控水平,促进了投资项目管理的规范化。(六)加强审计干部队伍建设2024年,市审计局继续加大审计干部队伍的建设力度,通过组织多层次的学习培训,提升干部的综合素质和业务水平。一是强化政治建设,开展学习关于审计工作重要讲话精神的专题培训;二是加强业务培训,12名审计干部参加了资格考试,8人次参加了上级审计机关组织的培训,1名副科级干部获得提拔。三是严抓作风建设,持续开展党纪教育和廉政警示教育,确保审计干部始终保持廉洁自律的工作作风。二、2025年工作计划(一)坚持党对审计工作的集中统一领导。一是履行市委委审计委员会办公室工作职责,严格落实重大事项请示报告制度,加大统筹管理和联动力度,形成审计工作上下贯通、步调一致的工作格局。二是认真完成市委、市政府以及上级审计机关交办的其他各项工作任务,持续做实研究型审计、对策型审计,强化大数据审计能力,依法履行审计监督职责。(二)高质量推进审计监督全覆盖。持续围绕“国之大者”开展重大政策执行审计,重点关注企业扶持奖补资金,助力惠企政策高效落地;围绕重点民生领域开展农村清洁行动、农业产业化发展、医疗救助资金等审计,努力把审计监督跟进到民生保障的“最后一公里”;围绕持续有效防范化解重点领域风险,开展国企国资、政府重大项目投资等审计,及时揭示影响经济安全的风险隐患,牢牢守住不发生区域性系统性风险底线;围绕深入推进生态文明建设和绿色低碳发展,开展领导干部自然资源资产离任审计。(三)扎实做好审计整改“下半篇文章”。一体推进审计整改“下半篇文章”和揭示问题“上半篇文章“,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,推动审计成果转化为治理效能。坚决贯彻审计整改工作各项制度,严把整改销号关口,压实被审计单位整改主体责任;通过召开整改推进会、发送整改督办通知、约谈相关责任人等方式促进被审计单位举一反三,落实整改责任;同时严肃查处整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题,并加大重要问题线索的挖掘和移送力度,积极跟踪线索办理情况,提供专业支持,推动审计移送线索的查处和问题整改。(四)加强审计自身建设。一是持续做实研究型、对策型审计,科学谋划年度审计项目,深入开展立项调研和论证,推动完整准确全面贯彻落实党对审计工作的决策部署。二是不断提高数据审计能力,加大业务数据与财务数据、单位数据与行业数据以及跨行业、跨领域数据的综合比对和关联分析力度,不断提高信息化条件下审计效率。三是加强内部审计指导监督,继续通过“以审代训”等方式提升内审队伍实战水平,充分发挥内部审计“同盟军”作用。