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    【《数字通信企业内部控制问题的案例分析—以极米科技公司为例》开题报告(含提纲)】.docx

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    【《数字通信企业内部控制问题的案例分析—以极米科技公司为例》开题报告(含提纲)】.docx

    开题报告学生信息姓名专业工商管理学号论文开题信息论文题目:数字通信企业内部控制问题及对策-以惠州极米科技公司为例是否学位论文:是口否学位英语类型:学位英语成绩:分口无分数(年月考)选题依据:我国财政部、工业和信息化部于2011年制定了政府采购促进企业发展暂行办法来推进企业的发展。2014年在全国政协第十二届二次会议上再次强调应坚持市场主导的经济发展模式,数字通信企业将迎来新的发展契机。数字通信业作为第三产业中的主要行业之一,对刺激消费需求,推动经济增长发挥了重要作用,企业要想在市场中生存下去,就要注重自身实力的增强,改进企业的管理体制与机制,根据市场的需求谋发展,实现最优化的企业内部控制体系(李思远,张梦瑶,刘晓宇,2022)o从企业内部控制制度建设上看,王子轩,赵欣怡,黄雅(2021)就数字通信企业内部控制制度建设指出,各数字通信企业要正视面临的国内外挑战,建立健全原材料采购制度、应收账款制度、固定资产管理制度、筹资投资管理制度,对销售环节进行产格控制。周文儒,吴静怡(2016)也指出必须注重管理,而内部控制体系的建设正是提高企业管理水平的现实需要,是各项管理工作的基础,建立完善数字通信企业内部控制制度已经势在必行。从企业内部控制优化策略上看,陈浩然,康熊磊(2015)就会计信息化下的惠州极米科技企业内部控制优化策略指出,建立完善的内部审计监督机制,健全惠州极米科技会计信息化档案管理制度等。邓雨涵,许鹏(2015)就我国数字通信企业内部控制问题及解决方法指出,不断完善内部控制组织结构,建立健全风险管理体系,培养高素质的内部控制人才等。课题从对惠州极米科技几个经营门店的调查入手,运用实地调研的方法,首先,从崇善饮业概况和组织结构进行案例选择;其次,从企业内部控制组织环境,企业内部控制经营战略,信息沟通,内部监督等方面对崇善饮业的内部管理现状进行描述。比较系统分析企业内部控制问题,进而形成对数字通信业内部控制的思路和建议(马云天,苏乐儿,蔡瑜)。前沿的研究内部控制管理比较成熟,对于财务部门监督方面研究却是重中之中,还需从企业的日常经营中找出不足,进一步加强管理,不断创新。在全球经济一体化的今天,我国的财务制度逐渐引入了一些国际化理念。而内控管理则是这些先进理念中的一个先驱旗帜。现代化企业的发展离不开内部控制,而内部管控则是保护企业经济运行与经济资源安全、完整的必要手段。从对惠州极米科技几个经营门店的调查入手,运用实地调研、个案研究、文献研究法,比较系统分析企业内部控制问题。当前惠州极米科技企业所面临的主要问题是内部控制环境问题;风险评估方面的问题;财会部门监督方面的问题;信息安全方面的问题;工作人员职业素质低;对控制活动监督方面的问题。其中最关键的问题是财会部门监督方面的问题。文章建议:建立健全惠州极米科技的内部控制机构设置及制度;建立健全风险评估方式;加强财会部门监管力度;全面启动内部控制信息化建设(鲁智深,叶梓轩,华子轩);注重企业文化发展、人才的培养;完善内部监督评价体系。对惠州极米科技的内部控制从五要素中组织环境、经营战略、信息沟通、内部监督进行剖析。同时根据理论与实际数据对比分析,将会计信息和内部控制有效地链接在一起,结合经验总结给出惠州极米科技数字通信企业优化内部管理的建议。写作提纲:引言一、企业简介及内部控制现状(一)惠州极米科技公司概况(二)惠州极米科技公司内部控制概况1 .企业内部控制组织环境2 .企业内部控制经营战略3 .信息与沟通4 .内部监督二、惠州极米科技公司内部控制存在的问题(一)惠州极米科技公司内部控制环境问题(二)风险评估方面的问题(三)财会部门监督方面的问题1 .应收账款周转率低2 .物资采购成本偏高(四)信息安全方面的问题(五)工作人员职业素质低1.人员文化素质差异大3 .惠州极米科技的培训结果难以达到预期效果(六)对惠州极米科技控制活动监督方面的问题三、加强惠州极米科技公司内部控制的对策及建议(一)建立健全内部控制机构设置及制度1 .建立组织规划机构2 .实行实物控制(二)建立健全风险评估方式()加强财会部门监管力度(四)全面启动内部控制信息化建设(五)注重惠州极米科技的企业文化发展,人才的培养(六)完善惠州极米科技内部监督评价体系四、结论参考文献1李思远,张梦瑶,刘晓宇.石油企业内部控制工作探讨J财会学习,2022,(23):159-161.王子轩,赵欣怡,黄雅.财务共享对企业内部控制的影响研究J1.财会学习,2021,(23):168-170.周文儒,吴静怡.以全面预算管理为核心的惠州极米科技企业内部控制路径研讨J商场现代化,2021,(15):165-167.陈浩然,康熙磊.大数据背景下惠州极米科技企业内部控制与风险管理分析J环渤海经济障望,2023,(07):Il5-118.邓雨涵,许鹏.关于规范企业内部控制管理的思考J1.财会学习,2023,(21):167-169.马云天,苏乐儿,蔡瑜.高铁开通能够提高企业内部控制吗?J1.财会通讯:1-4.鲁智深,叶梓轩,华子轩.基于财务信息化的惠州极米科技企业内部控制J.纳税,2023,17(20):97-99.网金梓瑜,韩雅琪,谭子豪.基于全面预算管理的国有企业内部控制优化策略J.上海商业,2023,(07):159-161.9阮诗涵,薛熙.基于ERP系统环境的极米科技企业内部控制研究J.老字号品牌营销,2023,(13):175-177.”0钱瑜瑾,龙文儒,尹晓.基于ERP系统应用下的极米科技企业内部控制研究J.市场周刊,2023,36(07):96-99.11殷雨涵,姚静怡,冉欣.财务共享模式下企业内部控制问题及对策探讨J中国产经,2023,(12):42-44.12石浩然,古子轩,毛乐儿.财务信息化环境下企业内部控制存在的问题与对策一一以S企业为例J.投资与创业,2023,34(11):138-140.13贺熙磊,易瑜瑾,庞诗.数字通信企业内部控制的问题及有效性评价J.现代企业,2023,(06):60-62.

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