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    财务个人工作总结(范文10篇).docx

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    财务个人工作总结(范文10篇).docx

    财务个人工作总结(范文10篇)1.财务个人工作总结篇一一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度,每天一小结,每月定期核对现金与帐目,做到日清月结,发现金额不符,做到及时向领导汇报,及时处理。2、每月号至次月号收取每幼儿的费用,开出收据,及时收回现金存入银行。3、井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续,严格审核(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。5、期初末接待新生报名,学期末收取幼儿新学期的书本费。二、其它工作我除了做好自己的本职工作外,并兼带英语兴趣班老师,做到认真选择题材,上好每一堂课,及时与家长沟通,共同让幼儿取得进步。在这里领导和同事们给了我很的助和鼓励。回顾检查自身存在的问题,我认为:1、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。2、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题,今后的努力方向是:1、加强理论学习,进一步提高自身素质,增强分析问题、解决问题的能力。2、增强局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。2.财务个人工作总结篇二20_年是我进入神东公司结算中心的第二年,我一开始就分配到驻生产服务中心财务科,在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。现从各个方面对我平时的工作进行总结。我从北京邮电学毕业,学的是通讯专业,而搞财务工作我以前没有任何经验,分配到财务科之后,开始什么也不懂,什么也不会,于是我不管胜作还是业余的时间,从头开始一点点学起,不懂的就虚心向别人请教。我心里有一条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中助其他人,就要使自己的业务素质提高。我购买了财务方面的相关书籍,从出纳开始学起。学习理论知识还比较简单,关键是如何结合实际,把一切事情都做到准确、及时。财务工作,特别是出纳,要求要严谨、细致,没有耐心与细心,就容易出错,所以我在平时对每一笔账都做好详细登记,核对清楚,完全无误了再进行下一项的工作。其实,我们驻各个单位的财务科都是核算中心的窗口,一言一行都代表着核算中心的形象,所以我在努力提高自身业务水平的同时,也时刻注意文明办公、提供优质服务,时刻提醒自己在工作中要认真认真再认真,严格按照中心的制定的各项规章制度来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己,在我的努力下,一年到今天我个人没有发生一次责任事故。平时来报账的人再多,我也努力做到忙而不乱,有的人因为比较着急而出现说话没礼貌,我也会要求他们耐心等待,尽快为他们办理。有的来办事的人员甚至连字也不会写,我就着填写,平时粘贴票据更是一丝不苟,整整齐齐。因为我来自核算中心这个集体,中心的发展与我们个人息息相关,我平时积极参加公司及中心组织的各项活动,健美操比赛,我们在处理好工作的基础上,抽出一切时间来进行操演彩排,后来也取得了一定的成绩。在平时我注意团结周围的同事,不论胜作上,还是生活上,同志间都象一家人一样,从没有一点矛盾,如果有意见也胜作上的不同,这样的意见就意味着工作水准的不断提高。我一直认为我这个人的先天性格决定了我非常适合在出纳做,因为我的脾气非常好,而且随着工作月历的增加,做事也越来越学会的稳重。好脾气对科里而言首先就意味着好的服务态度,我坚持严格的标准来要求自己。由于我们科室人少,而事情多,在7月份以前,我们三个人是同时负责物供中心及生产服务中心两家单位的财务管理工作,工作量是比较的。为了不影响这些单位工作的正常开展,我们付出了较多的'辛劳,上班时间做不完,那就在晚上加班做,有特别忙的时候,要连续几天加班到十二点多,对此,我从来没有任何怨言,因为我知道工作需要我们有奉献精神,平时对工作的负责,就是对我自己的负责,也是体现自己人生价值途径。常艳是我们科的会计主管,后来她请假了,她以前的工作就由我接任了,这样又增加了好多内容,我坚持付出更的努力来换取工作的成功,同时这样也锻炼了我的能力。神东分公司的快速发展催人奋进,对我们每位职工提出了更高的要求,我明白,只有不断学习不断进步,才能更好地完成领导交办的工作,“路漫漫其修远兮,吾欲上下而求索”,我决心在今后的工作中,严于律已,勤奋学习,在本职岗上做出更的贡献。3.财务个人工作总结篇三20年财务部紧紧围绕团体公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质办事的同时,认真组织管帐核算,规范各项财务基本工作,并通过增强财务制度和财务内部掌握制度的扶植,站在财务治理和战略治理的角度,以成本为中心、资金为纽带,提高财务办事质量。一、严格遵守财务管帐制度和税收律例,认真履行职责,组织管帐核算财务部的主要职责是做好管帐核算,进行管帐监督。财务部全体人员一直严格遵守国度财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度及国度其他财经司法律例,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入,到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金筹划的支配,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位管帐人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业管帐制度,实现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、准确性。二、以实施新中年夜软件为契机,规范各项财务基本工作在经由两个月的20年度三套管帐决算申报的编制后,财务部按新企业管帐制度的要求着手进行了财务管帐模块的初始化工作。对管帐科目、核算项目、部分的设置,管帐报表的格局等均依照新企业管帐制度的规定,并针对平时管帐核算和报表编制中发明的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分派,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、小我所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的治理费用由以前冲减治理费用改为冲减制造费用,这样使治理费用和销售毛利率的反应更为合理、恰当;在配合固定资产实物治理部分对固定资产进行全面清理的基本上,依照固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基本上,完成了新中固定资产治理模块的初始化工作。团体总公司要求在本年4月份全面正式运行新中财务软件,而本团体公司财务部在3月份就完全甩失落金蝶财务系统,正式运行新中停止了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中一软件已正式与矿部相链接,并运行优越。三、制订各项财务成本筹划,严格掌握成本费用依据金能财务部对有关考察指标进行了分化,下发了20年财务筹划和可控费用指标。在财务执行历程中,严格掌握费用,实行刚性考察。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针对每一季度德律风费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考察,对于超支部分果断不予核销。四、资金调控有序,合理掌握团体总体资金范围上半年,随着原资料市场价格的持续上扬,而团体总公司销售价格制订相对迟缓,本团体公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面实时与客户对账,增强销货款的实时回笼,在资金支配上,做到公平、透明,先急后缓;另一方面,依据团体公司经营方针与筹划,合理地支配融资进度与额度,并针对工商银行乞贷利率上浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向金能团体总部结算中心临时乞贷,以包管生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,增进了整个团体生产经营成长的有序进行。五、增强财务管帐制度扶植,提高财务信息质量财务部依据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本团体公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了团体工作人员差旅费开支规定。为提高管帐信息的质量,财务部制定了团体管帐申报比赛考评法子,对各母子公司的管帐报表从报送时间实时性、数据准确性、报表格局规范化、完整性等方面做了对照系统的规定,从而逐步提高了管帐信息的质量,为领导抉择计划和治理者进行财务剖析提供了靠得住、有用的信息。平时财务部通过开展每周五次的交换会,解决上周工作中涌现的问题,部署下周的主要工作,逐步规范各项管帐行为,使管帐工作的各个环节按一定的管帐规矩、法度模范有效地运行和掌握。六、制定财务部各工作岗亭职责,并进行自我评定为明确财务部管帐人员各岗亭的职责权限、工作分工和规律要求,制定了管帐人员岗亭职责,同时要求各岗亭管帐人员依据本岗亭的职责要求,进行工作总结,岗亭评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计算,并对自己的岗亭写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗亭管帐人员的责任感,增强了内部核算监督,增进了各岗亭的交换、合作与团结。七、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及其他财经司法、律例的自查运动为了规范财务行为,配合各级主管部分的稽查查察查察与审计工作,财务部组织了在本团体公司内的财务自查运动,对审计和自查中发明的问题实时地进行了整改,事落后行了交换,提高了管帐人员的职业技能。20_年,为实现本团体公司的各项生产经营任务和总体成长目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面连续做好工作:1、做好20_年的经济运动剖析工作,实时提出为实现本团体公司生产经营筹划的财务掌握可行性方法或建议。配合团体总部进行收入、成本、费用的专项检查,增强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度,不克不及超支的毫不超支。2、为更好地增强资金治理,统一调配,依据团体总部结算中心的支配,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。3、连续制定和完善各项财务治理制度和内部掌握制度,如管帐电算化治理制度、固定资产财务治理制度、管帐人员岗亭考评法子等。4、团体总部财务处要求在全团体范围内推行全面预算治理,本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不克不及解决的问题,实时反应,以求获得实时解决。并注重与金能团体总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务办事质量。6、增强管帐人员的业务知识、企业管帐制度和国度有关财经律例的学习,结合管帐人员考评法子,逐步提高管帐人员的专业知识、技能和职业判断能力。4.财务个人工作总结篇四一、主要工作内容1、入职的前两个月主要在学习成本核算的流程、往来结算的流程、仓存出入库管理的流程以及产成品的构成,对盂县阳泉作业车加油进行登记汇总,日常凭证录入检查原始凭证;2、做好财务的核算、监督工作,做好财务六大要素的确认、计量、记录、报告;每月8号前扎断上月数据(节假日顺延),准确核算出具上月财务报表并对报表进行附注及时反映车间的经营状况并出具数据分析,便于领导决策;及时将凭证装订成册;3、往来账款方面:应收及应付账款的核算清晰明确,并做好明细账反应发票状态;每月定期和不定期地与客户、供应商核对往来零错误,各种单据合法有效。供应商货款结算要附入库单结算联,采购、仓管及相关人员核对签字确认;严格规范“供应商货款结算”流程:结算需经仓管核对数量,采购核单价并签字确认,根据实际使用情况进行往来结算;监督销售回款;4、仓库方面:协助仓库管理人员做好仓库的进、销、存管理,做到帐实相符;定期协助盘点,月度盘点大件,季度对全部物资进行盘点;不定时抽查库存数量与帐务核对;5、资金核对方面:保证现金收支相符,差错率为零,不定期核对现金、银行存款、成龙威、总公司往来余额;6、去左云后进行账务系统的启用,仓库物料数据完善,应收应付客户信息的完

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