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稽查与征管/审计资源 (共4063 份)

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  • 绩效审计的成本分析法绩效审计是指对被审计单位经济活动的经济性、效率性和效果性所进行的审计。其中,经济性是指在获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少、成本最低;效率性是指一定的投入.
    上传时间:2024-06-17
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  • 工程设计管理审计核心流程(16步)设计管理审计本质上是管理审计。在审计时需要重点关注设计单位管理,设计方案管理及设计变更管理三个大的风险。一般流程如下:一、检查是否建立设计管理、设计单位管理、设计变更.
    上传时间:2024-06-17
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  • 制度管理审计怎么审?制度管理审计与财务、工程类审计不同,没有现成的法律法规和规范可以直接参考,需要审计人员结合单位制度管理的实际情况并结合单位业务的重要性,提出有价值的审计意见和建议。关注重要业务制度.
    上传时间:2024-06-17
    页数: 2
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  • “比价采购重点比什么?怎么审才有效?比价采购是决定采购价格方式的一种分类,也是采购经理常用的获取采购价格的方式。那么,采购经理常说的“比价采购”重点“比”什么呢?什么是比价采购?比价采购是指采购人员请.
    上传时间:2024-06-17
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  • 费用审计:方法、流程详解费用通常指的是三项期间费用,即营业费用、管理费用以及财务费用。这三项费用不能计入到产品成本中,而是直接计入到当期的损益中。营业费用:营业费用是在整个经营环节中所发生的费用,包括.
    上传时间:2024-06-17
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  • 客诉费用审批核销流程一、客诉处理单项企划申请流程1.申请额度1:5换方t或现金500元流程提报审核批准存档报备抄送凭证客诉处理人分公司客服主管、经理客户签收单,注明身区域助理部门客诉专员份证号
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  • 小金库审计:各类手法、审计策略、28个案例舞弊审计从来都是一个大学问,说到底就是探明人与利益的关系。而小金库只不过是舞弊结果的一种形式而已,当然实施现金库审计,必须精通企业相关业务,明了小金库形成逻辑.
    上传时间:2024-06-17
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  • 审计工作监督的重点一、内部控制制度:重点检查内控制度的建立和实施情况,内控制度的运行和岗位设置情况。内部控制中的不相容岗位(一)货币资金业务的不相容岗位,至少应当包括:1.货币资金支付的审批与执行;2.
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  • 内部审计沟通5大常见问题及改进措施一、内部审计沟通的常见问题1.审计主体角度存在的问题内部审计主体一般是部门、单位内部专职审计人员。从内部审计主体角度看,内部审计沟通常见问题如下:(1)传统审计观念限.
    上传时间:2024-06-17
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  • 审计风险模型与风险导向审计研究一、本文概述审计风险模型与风险导向审计研究是审计领域的重要议题。随着企业规模的扩大和业务环境的日益复杂,审计风险也随之增加,对审计工作的要求也越来越高。本文旨在深入探讨审.
    上传时间:2024-06-17
    页数: 17
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  • 9大方法!突破高管职务侵占审计证据获取难题虽说企业高管职务侵占罪的内部审计工作极其难做,较普通企业员工的职务侵占罪审计分析,企业高管的权力缺乏监督,在犯罪过程中很容易越过内部控制,再加上企业高管在公司.
    上传时间:2024-06-17
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  • 审计取证的常见方法和应用一、审计取证的常用方法(一)按取证的先后顺序划分按照取证的先后顺序或审查会计资料的顺序,可以分为顺查法和逆查法。1 .顺查法顺查法就是按照经济活动发生的先后顺序,依次从起点查到.
    上传时间:2024-06-17
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  • 审计取证常见问题和工作方法审计取证是形成审计结论的基础和保证,在整个审计项目中发挥着“大厦根基的作用,其质量直接决定审计项目的质量。缺乏完整、有效、充分的审计证据作为支撑,审计结论必然不正确、不客观、.
    上传时间:2024-06-17
    页数: 6
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  • 审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)审计署关于内部审计工作的规定第一章总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据中华人民共和国审.
    上传时间:2024-06-17
    页数: 9
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  • 审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)审计署关于内部审计工作的规定第一章总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据中华人民共和国审.
    上传时间:2024-06-17
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  • 设计变更管理审计:8大关注点、16个审计流程设计变更是指对原设计成果进行修改。设计变更是由于原设计成果的错、漏、碰、缺而进行的修改或补充。设计变更直接影响到工程的进度、质量和成本。加强设计变更的管理,.
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  • 采购业务内审风险点汇总分析采购(purchasing),是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购是一个商业性质的有机体为维持.
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  • 技术研发审计:所需资料、审计思路与发现研发审计到底审计哪些东西?研发审计涉及到的内容很多,比如从项目的立项、研发的实施、样本的试制、小试、中试。这其中还涉及到项目中的人员绩效考核、设备材料的购置、项目.
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  • 离任审计:准备工作、方法、重点、结论内部审计机构实施的离任经济责任审计,主要是针对单位责任人任职期间的经济责任进行审计,是结合日常的财务审计及经济效益审计进行的,通过对所在单位生产经营指标完成情况,资.
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  • 审计人必看的虚假财务报告审查方法1 .深入了解客户经营现状,发现舞弊征兆任何企业在发布虚假财务报告之前总是有些迹象或征兆的,在审计职业界通常将这些征兆称为“红旗”或“警讯原国际六大会计师事务所之一的普.
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