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稽查与征管/审计资源 (共4085 份)

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  • 财务审计,直接打交道的是财务数据,就是我们财务系统中导出来的报表、现金流量表、科目余额表、序时账。当然做收入、成本类科目的时候也会去看业务数据,一般也是看业务系统导出来的报表(很多时候,业务系统导出来.
    上传时间:2024-06-21
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  • “三公”经费审计存在的问题及治理对策行政事业单位三公经费是指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国(境)经费,是维护行政事业单位正常运行的基本经费的组成部分。从性质上看,三公经费是政.
    上传时间:2024-06-21
    页数: 9
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  • “5432”体系,优化企业内部审计职能近年来,随着审计监督全覆盖的发展,审计体系搭建与完善的讨论不断深入。通过结合企业自身实际经营情况,充分梳理内部审计工作流程,搭建国有企业“5432”审计监督体系,.
    上传时间:2024-06-21
    页数: 8
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  • 公司内部审计管理办法模板一总则第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。本办法适用于有限公司及下属子(分)公司。二审计机构和人员第二条公司设.
    上传时间:2024-06-21
    页数: 5
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  • 集团审计监察部人力资源审计工作方案一、审计的目的根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排,审计部将于20 xx年3月11日开始,对XX集团人力资源部20 xx年1月至20 xx年1月的人力资源规划与.
    上传时间:2024-06-21
    页数: 8
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  • 二分类1.ogistic回归模型在对资料进行统计分析时常遇到反应变M为分类变旧的资料,那么,能否用类似于雄性回归的模型来时这种资料进行分析呢?答案是肯定的,本章将向大家介绍对二分类因变型进行回打建模的.
    上传时间:2024-06-21
    页数: 14
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  • 创新联防联调机制构建鄂陕和谐边关XX乡地处鄂陕边关,秦巴腹地,与陕西省三县八乡相邻。X个行政村中有y个行政村与陕西接壤,省际边界线150余公里,地处边关,回汉杂居,地域差异和民族差别决定了XX乡特殊而.
    上传时间:2024-06-21
    页数: 4
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  • XX县审计局巡察整改评估报告县委巡察办:根据X委巡察工作统一部署,县委第X巡察组于X月29日至X月15日对县审计局进行了为期X天的集中巡察。X月X日,县委第四巡察组反馈了巡察情况和整改意见,在肯定我局.
    上传时间:2024-06-21
    页数: 5
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  • 内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 3
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  • 内部控制审计的重点内容及审计方法内部控制审计内部控制审计概述内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。内部控制是内部审计的核心内容之一,是受企业董事会、管理层和.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 14
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  • 采购、付款审计:谨记10大要点!采购与付款循环审计要点企业的采购业务有大有小,但无论大小都是作为企业生产经营活动的起点,毕竟”巧妇难为无米之炊,没有生产材料或者办公用具,相信没有企业会不关注自己的采购.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 7
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  • 蒯劣下医院财务收支审风险及其防控在医院开展日常管理工作活动的过程中,医院财务审计工作是管理工作的一项的重点和难点,通过财务审计工作,可以直接体现出医院在当前形势下财务管理的水平。财务收支审计工作同时又.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 6
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  • 关于深化巡察与审计监督联动模式的调研与思考十九届中央纪委六次全会指出,要促进纪检监察体制改革系统集成、协同高效,推动制度优势转化为治理效能。“系统集成、协同高效”,这既是中央纪委国家监委对纪检监察工作.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 8
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  • 违反中央八项规定精神清单80条处理依据大全(全面整理)第一部分经费管理一、严禁以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金、实物。按照违规发放津贴补贴行为处分规定(监察部人社部财政部审计署第31号令)第二.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 40
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  • 违反中央八项规定精神清单80条处理依据大全(全面整理)第一部分经费管理一、严禁以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金、实物。按照违规发放津贴补贴行为处分规定(监察部人社部财政部审计署第31号令)第二.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 54
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  • 过桥资金认定非法经营罪案例案例概述:某公司因业务需要,通过向社会公众吸收资金来解决短期资金缺口。该公司承诺在一定期限内归还本金并支付高额利息。然而,该公司并未将所吸收的资金用于合法经营,而是用于偿还旧.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 2
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  • 部门内部考试题(每题5分,共20题,满分100分)1、在招投标活动中的所谓公平原则是指()A、对不同的投标者可采用不同的标准B、对本系统与本系统以外的法人或者其他组织应采用不同的标准C、对本地区与非本.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 4
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  • 公司内部控制评价办法内部控制评价办法第一章总则第一条为了促进XX公司(以下简称公司)全面评价内部控制的设计与运行,规范公司内部控制评价程序,揭示和防范风险,促进公司健康可持续发展。根据公司法、企业内部.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 10
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  • 公司内部稽核管理一、目的为加强公司内部监督、控制,确保财务核算的真实性和准确性,提高财务工作的质量,依据国家有关规定,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于财务管理部。三、编制原则以会计法、财经法规、.
    上传时间:2024-06-20
    页数: 2
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  • 全面推动企业内部审计高质量发展引言我国经济正处于由高速增长阶段转向高质量发展阶段,为更好适应党中央对构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系新要求,内审机构要稳中求进、乘势而为,全面推动内部审计.
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    页数: 6
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