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稽查与征管/审计资源 (共4063 份)

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  • 稽查案例二某管理咨询公司虚假申报偷税案一、案件背景情况(一)案件来源2005年2月至4月,某市地税局税收违法举报中心先后三次收到举报信,举报某管理咨询有限公司(以下简称“某咨询公司”)采取“大头小尾”.
    上传时间:2025-03-27
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  • 稽查实务试题(61题)一、单选题OOl难度等级:A出题依据:税务稽查工作规程试题:税务案件的查处,原则上应由()负责。A、被查对象所在地税务机关B、被查对象的总机构所在地税务机关C、案发地税务机关D、.
    上传时间:2025-03-27
    页数: 65
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  • 1、负责稽核审计各部门、各岗位对公司各项管理制度、操作流程等的执行情况;2、负责对稽核审计工作中所发现的内部制度缺失等问题,提出完善或改进的建议;3、负责对公司重大投资、大宗采购等的协议签订及资金使用.
    上传时间:2025-03-27
    页数: 3
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  • 稽查竞赛试卷及答案市国家税务局税务稽查业务试卷题号一二三四五总分得分评卷人注意事项:1、答题前请在密封线内填写本人姓名、单位、考场。2、只能在试卷以内答题,超过密封线答题试卷作废。3、本试卷满分为10.
    上传时间:2025-03-27
    页数: 19
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  • 1.0目的为规范管理使各项工作有序地开展,并严格按照作业流程进行操作,更好地激发全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制定本制度。2.0适用范围公司各部门、各岗位(从总经理至员工)的稽核。3.
    上传时间:2025-03-27
    页数: 5
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  • 自全市开展“三治三提升”活动以来,稽查局认真学习、贯彻落实全市和全局软环境建设提升年动员大会精神,严格按照“三治三提升”活动统一部署,结合工作实际,认真组织实施,扎实有效推进,较好地完成动员学习阶段任.
    上传时间:2025-03-27
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  • 稽查局“1155”试题库一、单项选择(每题只有一个正确答案,将正确的答案填在括号内,答案标识辨别不清不给分,每题0.5分,共10分)1 .稽查局按上级税务机关统一部署对管辖范围内的特定行业、特定纳税人.
    上传时间:2025-03-27
    页数: 14
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  • 安全隐患整改回复单编号:示例:2019-001受检单位第标段检查单位完成整改情况(附整改报告及证明材料):受检查单位(盖章):负责人:日期:驻地办复查情况:驻地办(盖章):复查人员:日期:总监办复查情.
    上传时间:2025-03-27
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  • 高校修缮工程审计发现的问题及对策随着高等教育事业的发展,高校的基本建设资金不断增加,特别是高校每年投入相当一部分资金用于修缮工程,且改造规模在不断扩大。区别于新建工程从无到有,修缮工程是对已竣工使用的.
    上传时间:2025-03-27
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  • 行政事业性国有资产审计监督应关注的重点行政事业性国有资产是国有资产的重要组成部分,是党和国家事业发展的重要物质基础和保障。2023年7月发布的十四届全国人大常委会关于国有资产管理情况监督工作的五年规划.
    上传时间:2025-03-27
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  • 预算执行审计工作方案一、方案目标与范围1.1目标本方案旨在建立一套科学、合理的预算执行审计机制,确保预算的有效执行,提升组织的财务管理水平,增强资源的配置效率,确保财务透明,防范和控制财务风险。L2范.
    上传时间:2025-03-27
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  • 通信行业合规审计服务合同甲方(委托方):公司名称:甲方公司全称法定代表人:甲方代表姓名地址:甲方公司地址联系电话:甲方联系电话乙方(受托方):会计师事务所名称:乙方事务所全称法定代表人:乙方代表姓名地.
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  • 科技计划项目(课题)验收(结题)经费审计业务约定书索引号:al2北京市科技计划项目(课题)验收(结题)经费审计业务约定书甲方:abc项目(课题)承担单位(或专业机构)乙方:XX会计师事务所兹由甲方委托.
    上传时间:2025-03-27
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  • 审计服务方案一、方案目标和范围1.1 目标本方案旨在为组织提供一套全面、系统的审计服务方案,确保审计工作的有效性、合规性和可持续性。具体目标包括: 提升审计质量,确保审计结果的准确性和可靠性。 加强内.
    上传时间:2025-03-27
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  • 市直部门2024年民主生活会查摆存在问题清单一、在带头严守政治纪律和政治规矩,维护党的团结统一方面L在学懂弄通上有差距。碎片化学习较多,通读多,精读少,对新思想的科学体系、核心要义、实践要求等内涵把握.
    上传时间:2025-03-27
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  • 学校内部审计工作规定第一章总则第一条为加强我校内部审计工作,提升内部审计工作质量,推动学校健康发展,根据中华人民共和国教育法中华人民共和国审计法教育系统内部审计工作规定(教育部令第47号)和*省教育系.
    上传时间:2025-03-27
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  • 华府金沙物业服务企业选聘方案(初稿)根据中华人民共和国民法典、四川省物业管理条例2和华府金沙管理规约、业主大会议事规则、业主委员会工作规则等相关规定,综合本小区实际情况,华府金沙第一届业主委员会初步拟.
    上传时间:2025-03-04
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  • 反腐为了人民心得在二十届中央纪委四次全会召开之际,由中央纪委国家监委宣传部联合中央电视台共同制作的年度反腐大片反腐为了人民1月5日起在央视综合频道晚8点档开播。该专题片共选取了纪检监察机关查处的12个.
    上传时间:2025-03-04
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  • 内审管理制度第一章总则为规范内部审计的管理流程,确保审计工作的有效性和合规性,增强组织的风险管理能力,依据国家相关法律法规及行业标准,特制定本内审管理制度。内部审计是组织内部独立、客观的评估与咨询活动.
    上传时间:2025-03-04
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  • 公立医院设备采购审计的工作思路及关键控制点探析摘要:本文结合公立医院设备采购审计工作的实践,分析和探讨设备采购审计的工作思路和关键控制点,以期为内部审计实务工作者提供借鉴和参考。关键字公立医院;审计;.
    上传时间:2025-03-04
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