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稽查与征管/审计资源 (共4116 份)

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  • 与被审计单位财务人员沟通的技巧在日常审计工作中,审计人员接触较多的是被审计单位的财务人员,也经常要与它们的财务人员进行沟通交流,这种沟通过程贯穿于各个审计阶段,能否进行良好的沟通,影响着审计进程,也影.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 2
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  • 领导干部经济责任审计合同模板甲方(委托方):乙方(受托方):鉴于甲方需要对被审计领导干部姓名及职务在任职期间的经济责任履行情况进行审计,乙方具备专业的审计资质和能力。依据中华人民共和国民法典以及国家关.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 9
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  • 推进审计项目组织方式统筹管理的路径推进审计项目审计组织方式统筹管理,是深化审计制度改革,优化审计资源配置,加快实现审计全覆盖,更好发挥审计监督作用的有效途径。审计机关应解放思想、大胆革新,以创新驱动加.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 5
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  • 基层审计机关开展大数据审计的探索与思考在科技强审指导下,大数据应用对审计起着巨大的促进作用。大数据技术在审计工作中的应用,可以将众多的审计数据智能化,在一定程度上扩大审计范围,减少审计工作量,提高审计.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 5
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  • 使用。本文相关数据基于行业经验生成,非真实案例数据。单位:万元序号项目正常运营年指标1收入27870.812增值税865.322.1销项税3623.212.2进项税2757.893税金及附加103.8.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 8
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  • 农村集体经济发展方案三篇篇1为进一步壮大村级产业,提高村级集体经济收入,增强基层实力活力,提升我村为民办实事的能力,结合本村实际,制定T村2020年村集体经济发展计划。一、基本情况T村位于L县西部郊区.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 12
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  • 关于审计整改存在的问题难点堵点分析及思考审计整改是指被审计单位根据审计机关依法审计所做出的处理决定或提出的建议,对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程,也是确保发挥审计监督职能、维护审计监督权.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 6
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  • 关于经济责任情况审计报告整改情况报告县审计局:贵局关于县国资办党委书记、主任徐建丰同志任期经济责任履行情况审计的审计报告(龙委审办责报202112号)已收悉,我办高度重视审计问题整改工作,以不回避、不.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 5
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  • 乡镇基本履职事项清单序号事项名称、党的建设(24项)1学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 48
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  • 专项审计自查报告模板一、引言1 .报告背景与目的:阐述本次专项审计自查的发起缘由,如响应上级部门政策要求、应对特定业务风险、配合内部管理优化等。明确报告旨在全面梳理相关业务流程,揭示存在问题,为后续整.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 4
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  • 2025年XX学校审计整改情况报告强化问题导向,构建长效治理机制一、审计发现问题概述根据XX省教育厅关于2025年度省属高校审计情况的通报(教审2025)3号)及专项审计报告(审报2025)XX号),.
    上传时间:2025-09-01
    页数: 4
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  • 网络查控申请书申请人:XXXXXX,住址:XXXXXX,统一社会信用代码:XXXXXX法定代表人:XXX,职务:XXX电话:XXXXXX被申请人:XXXXXX,住址:XXXXXX,统一社会信用代码:X.
    上传时间:2025-07-28
    页数: 2
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  • 经营舞弊审计中常见的11类98条风险清单1、管理层的诚信度一指管理层(个人或集体)如有机会是否有意实施舞弊行为1 .有犯罪调查或定罪记录;曾编制虚假财务资料;违反证券法、违规或其他不当行为。2 .近期.
    上传时间:2025-07-28
    页数: 8
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  • 浅议内部审计质效的影响因素及提升路径一、提升内部审计质效的重要性在高质量发展背景下,提升内部审计质效,不仅能促进内部审计自身创新发展,对于推动组织提升治理能力、实现组织目标以及完善审计监督体系等方面,.
    上传时间:2025-07-28
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  • 每月消防设备检查登记表检查地点:负责检查人:日期:序号项目安放位置检查情况整改情况1应急灯各楼梯2疏散标志各通道3疏散通道4消防栓各通道5灭火器各通道6灭火箱重要功能实7疏散图各场室8电线电路9电气设.
    上传时间:2025-07-28
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  • 某同志离任审计工作方案一、方案目标与范围1.1 方案目标本方案旨在为某同志的离任审计工作提供详细的指导和框架,确保审计过程的规范性、透明性及结果的可信度。通过系统的审计工作,及时发现并纠正问题,提高组.
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  • 无偿赠与合同赠与人(以下简称甲方):姓名:身份证号:联系地址:联系电话:受赠人(以下简称乙方):姓名:身份证号:联系地址:联系电话:鉴于甲方自愿将其拥有的特定财产无偿赠与乙方,且乙方愿意接受该赠与,双.
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  • 审计人员保密协议甲方:乙方:(适用于机构/部门/个人)为保守甲方秘密,维护公司的安全和利益,明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本协议:第一条保密的内容和范围乙方在对.
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    页数: 3
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  • 常见财务内控问题及原因对照明细表序号不当之处项目原因1将实现企业经济效益最大化作为内部控制体系建设的唯一目标目标内部控制的目标包括合规,资产安全、报告、经营和战略目标。2某公司经理:将内部控制作为任期.
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    页数: 14
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  • 审计项目质量检查制度第一章总则为确保审计项目的质量,提升审计工作的有效性和可靠性,依据中华人民共和国审计法及相关法规,结合本单位实际情况,特制定本制度。该制度旨在对审计项目进行系统的质量检查,确保审计.
    上传时间:2025-07-28
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