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稽查与征管/审计资源 (共4033 份)

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  • 预算执行审计工作方案一、方案目标与范围1.1目标本方案旨在建立一套科学、合理的预算执行审计机制,确保预算的有效执行,提升组织的财务管理水平,增强资源的配置效率,确保财务透明,防范和控制财务风险。L2范.
    上传时间:2025-03-27
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  • 通信行业合规审计服务合同甲方(委托方):公司名称:甲方公司全称法定代表人:甲方代表姓名地址:甲方公司地址联系电话:甲方联系电话乙方(受托方):会计师事务所名称:乙方事务所全称法定代表人:乙方代表姓名地.
    上传时间:2025-03-27
    页数: 8
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  • 科技计划项目(课题)验收(结题)经费审计业务约定书索引号:al2北京市科技计划项目(课题)验收(结题)经费审计业务约定书甲方:abc项目(课题)承担单位(或专业机构)乙方:XX会计师事务所兹由甲方委托.
    上传时间:2025-03-27
    页数: 5
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  • 审计服务方案一、方案目标和范围1.1 目标本方案旨在为组织提供一套全面、系统的审计服务方案,确保审计工作的有效性、合规性和可持续性。具体目标包括: 提升审计质量,确保审计结果的准确性和可靠性。 加强内.
    上传时间:2025-03-27
    页数: 6
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  • 市直部门2024年民主生活会查摆存在问题清单一、在带头严守政治纪律和政治规矩,维护党的团结统一方面L在学懂弄通上有差距。碎片化学习较多,通读多,精读少,对新思想的科学体系、核心要义、实践要求等内涵把握.
    上传时间:2025-03-27
    页数: 3
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  • 学校内部审计工作规定第一章总则第一条为加强我校内部审计工作,提升内部审计工作质量,推动学校健康发展,根据中华人民共和国教育法中华人民共和国审计法教育系统内部审计工作规定(教育部令第47号)和*省教育系.
    上传时间:2025-03-27
    页数: 7
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  • 华府金沙物业服务企业选聘方案(初稿)根据中华人民共和国民法典、四川省物业管理条例2和华府金沙管理规约、业主大会议事规则、业主委员会工作规则等相关规定,综合本小区实际情况,华府金沙第一届业主委员会初步拟.
    上传时间:2025-03-04
    页数: 9
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  • 反腐为了人民心得在二十届中央纪委四次全会召开之际,由中央纪委国家监委宣传部联合中央电视台共同制作的年度反腐大片反腐为了人民1月5日起在央视综合频道晚8点档开播。该专题片共选取了纪检监察机关查处的12个.
    上传时间:2025-03-04
    页数: 2
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  • 内审管理制度第一章总则为规范内部审计的管理流程,确保审计工作的有效性和合规性,增强组织的风险管理能力,依据国家相关法律法规及行业标准,特制定本内审管理制度。内部审计是组织内部独立、客观的评估与咨询活动.
    上传时间:2025-03-04
    页数: 7
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  • 公立医院设备采购审计的工作思路及关键控制点探析摘要:本文结合公立医院设备采购审计工作的实践,分析和探讨设备采购审计的工作思路和关键控制点,以期为内部审计实务工作者提供借鉴和参考。关键字公立医院;审计;.
    上传时间:2025-03-04
    页数: 7
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  • 企业拆借资金合同拆出单位(甲方):拆入单位(乙方):担保单位:甲、乙双方遵循诚实信用、平等自愿及互利原则,为维护甲、乙双方权益,经友好协商,达成以下条款:一、甲、乙双方经协商同意,甲方将其合法取得的银.
    上传时间:2025-03-04
    页数: 2
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  • 广州公积金贷款办理须知一、申请个人住房公积金贷款的条件(灵活就业缴存人员不适用)申请个人住房公积金贷款,应同时具备以下条件:1、大陆居民具有中华人民共和国户籍及有效居民身份证;台港澳同胞具有来往内地通.
    上传时间:2025-02-17
    页数: 3
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  • 审计条例 总则第一条为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。第二条公司审计部门,依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公.
    上传时间:2025-02-17
    页数: 3
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  • 关于职工申请公积金贷款的热点问题解答据长沙住房公积金2024年11月消息:2024年10月,12329公积金服务热线共接听业务咨询电话47775通,处理各渠道工单306笔。通过对各渠道公积金业务咨询的.
    上传时间:2025-02-17
    页数: 3
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  • 全市税务稽查工作会议上的讲话尊敬的各位领导、同事们:大家上午好!今天,我们齐聚一堂,共同参加全市税务稽查工作会议。这次会议的主要任务是:深入贯彻党的二十大精神,全面落实国家税务总局和省税务局关于税务稽.
    上传时间:2025-02-17
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  • 党课讲稿:从向东看追寻大国自信之光东方欲晓,莫道君行早;踏遍青山人未老,风景这边独好毛主席这篇写在1943年夏的清平乐会昌,昭示着黑暗将去、曙光即来。然而,当镜头转入西方蹂蹒下的中东地区,你会发现,世.
    上传时间:2025-02-17
    页数: 10
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  • 企业内部审计工作规定 总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计.
    上传时间:2025-02-17
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  • 企业审计工作制度 总则第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条.
    上传时间:2025-02-17
    页数: 2
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  • XX集团股份有限公司董事会审计委员会对XX会计师事务所(特殊普通合伙)202X年度履行监督职责情况的报告根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则国有企业、上市公司选聘会计师事务所管.
    上传时间:2025-02-17
    页数: 4
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  • XX集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作及XX集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则等相关规定,XX集团股份有限公司(以下.
    上传时间:2025-02-17
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