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稽查与征管/审计资源 (共4116 份)

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  • 审计报告模板目录一、审计任务的说明3二、基本情况3(-)被审计企业基本情况3(二)被审计人基本情况3三、被审计企业基本财务状况3(-)审计前后企业基本财务数据的变化及原因3(二)审计期内各年度企业主要.
    上传时间:2023-04-03
    页数: 6
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  • XX公司总经理XX同志任中经济责任审计项目财务审计报告(20XX-20XX)会计师事务所(特殊普通合伙)20XX年XX月
    上传时间:2023-04-03
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  • 索引号:XX集团公司经济责任审计重大事项沟通函XX公司:我们接受国务院国资委的委托,正在监事会第28办事处领导人员的督导下对XX集团公司原法定代表人XX同志进行离任经济责任审计,截至XX月XX日,贵公.
    上传时间:2023-04-03
    页数: 3
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  • 索引号:被审计人承诺函国务院国资委XX公司经济责任审计组:根据国有企业领导人员廉洁从业若干规定,本人郑重承诺,自XX年X月X日任职务至今,本人不存在以下所述行为:1 .本人的配偶、子女及其他特定关系人.
    上传时间:2023-04-03
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  • XX集团公司经济责任审计XX组周报(第X期)时间:20 x年XX月XX日根据经济责任审计工作安排财务审计组对XX集团公司XX同志进行经济责任审计。现将审计发现的问题报告如下:一、被审计单位基本情况说明.
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  • 索引号:管理当局声明书经济责任审计项目组并会计师事务所:本承诺书因贵审计项目组对XX公司(以下简称本公司)企业负责人200X年XX月XX日至20XX年X月XX日经济责任审计的需要签发,以使贵审计项目组.
    上传时间:2023-04-03
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  • 索弓I号:XXXXXX公司审前调查工作方案按照国有资产监督管理委员会关于印发中央企业经济责任审计实施细则的通知,国资发评价20067号第十五条(四)规定,在实施审前调杳工作前编写,用以指导开展审前调宣.
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  • 审计工作底稿审计事项编制人日期小组现场负责人复核区域/板块负责人复核中心组负责人复核日期日期日期审计核实内容:提示:审计事项可以是某一业务环节,比如资金管理、建设项目管理、资产管理、薪酬管理;也可以是.
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  • 企业经济责任审计业务约定书(202*年第*号)被审计企业:*集团公司会计师事务所:会计师事务所(特殊普通合伙)二。*甲方(委托方):单位地址:乙方(受托方):执行事务合伙人:单位地址:本业务约定书确认.
    上传时间:2023-04-03
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  • 关于经济责任审计项目各阶段沟通的建议1、按照国资委、监事会有关经济责任审计的操作规范,主要阶段分为七个:审前调查、财务审计现场实施、访谈及问卷、绩效评价、两局一办汇报、专家评议会和后期报告阶段。其中涉.
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  • 经济责任审计XX专题报告本模板使用说明(删除此页说明后,再打印正式文件,以保证页码正确)1 .在经济责任审计时,通常委托人要求事务所针对审前调查阶段发现的企业普遍问题、有重大影响的事项,以及国资委各个.
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  • 业务评价表经济责任审计使用指南(本使用指南不作为打印纸质底稿的内容)目的本文件用于在业务承接前初步了解项目风险,并评价是否承接该项业务。填写时间本文件应在对预期客户(项目)做出任何实质性审计工作前填写.
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  • 经济责任审计情况专题汇报本模板使用说明(删除此页说明后,再打印正式文件,以保证页码正确)1 .两局一办(国资委财务监督与考核评价局、国资委监事会局、监事会第XX办事处)专题汇报,是监事会办公室近年来推.
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  • XX企业XX经济责任审计访谈提纲姓名现任职务性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历:访谈问题:1. XXX同志任职期间主持开展了哪些主要工作。战略规划、改革改制、内控制度建设、对外投资、解决历史遗留.
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  • 审计项目风险控制表单公司名称:公司地址:审计期间和被审计人:委托方名称:质量与风险控制要求执行的步骤相关文件工作底稿索引是否完成是否复核1、已就拟承接的经济责任审计项目进行初步风险评估,并充分考虑事务.
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  • *集团离任经济责任审计审前调查和现场审计需提供的资料清单*集团:本所接受国资委及监事会委托,将对*集团原董事长*同志进行离任经济责任审计(审计期间为202*年1月1日至202*年12月31日),为满足.
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  • 审计公告根据国务院国资委关于开展经济责任审计工作的通知(国资厅评价202*号),国资委派出审计组,自202*年*月*日开始对*集团公司原董事长*同志开展经济责任审计。为做好本次经济责任审计工作,客观、.
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  • 专题审计工作方案本模板使用说明(删除此页说明后,再打印正式文件,以保证页码正确)1 .在经济责任审计时,通常委托人要求事务所针对审前调查阶段发现的企业普遍问题、有重大影响的事项,以及国资委各个部室要求.
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  • 三重一大”决策管理审计客户:编制: 日期:所审计会计期间:复核:日期:一、审计目标切实加强中央企业决策管理,规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险。二、麟取的一般性资料L三重一大”管理制度;2、重大.
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  • 内部控制和风险防范审计客户:编制:日期:所审计会计期间:复核:日期:一、审计目标全面了解企业面临的经营困难和主要风险,检查企业是否通过制定各项规章制度和管理办法、完善法人治理结构和议事规则、加强监管部.
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    页数: 6
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