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    市司法局年度部门预算公开情况说明书.docx

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    市司法局年度部门预算公开情况说明书.docx

    市司法局年度部门预嵬公开情况说明15目录第一部分部门基本概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分年部门预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例£地方搐决算公开操作规程和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案就省财政厅关于转发财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见的通知,现将年部门预灯公开如下:一、部门职贡市司法局是市政府工作部门,为正处级。中共市委全面依法治市委员会办公室(简称市委依法治市办)设在市司法局.接受委员会的直接领导,承担委员会具体工作,组织开展全面依法治国和全面依法治市建设莫大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书科,负贡处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作,接受市委依法治而办的统筹协谢,市司法局宽彻落实党中央、省委和市委关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署,在履行职资过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职员是:<-)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负贲有关地大决策部署督察工作:负责拟订全市法治建设工作部署的年度督察计划,开展专项铅察.提出督察意见、问责建议;接受各部门法治工作重要决定和方案的备案工作”等相关职贡。(二)承担统筹规划立法工作的员任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负负跟踪了解各部分对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施“负货面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。<三)负贵起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规卓草案*承办市政府各部门报送的地方性法规和市政府规章草案审杏工作。负费立法协调工作。负货市政府发布的规范性文件合法性审查。(四)承办市政府规章的解择工作.承办有关地方性法规和市政府规章的实施后理估工作.负击协调各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编繁工作。负费市直部门规范性文件的备案审查工作,组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。(五)承担统筹推进法治政府建设的责任“指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政狂议案件工作,负送应诉案件的办理工作。负负规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁品权,审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监留各部门行政执法工作.(六)承担统殍规划法治社会建设的贵任。按照中央和省上的统一部署,拟订法治宣传教育实施规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理调解工作,负贵人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建i殳。(七)指导、管理全市社区矫正工作.指导、管理全市刑满群放人员帮教安置工作。<)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施.统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负成公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作.按照国家统一部署,开展涉外法律服务工作。(九)负货全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作.负货全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。(十)负黄市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审杳。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务,负贡市政府法律事务咨询工作<组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作.(十一)负贡本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全市法律服务行业党建工作.(十二)完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。二、机构设置情况<-)机关内设机构内设办公室、法治调研督察工作科、社区矫正管理科、行政笈议与应诉科、行政执法协谢监督科、政府法律事务科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科10个职能科室及市委依法治市办秘书科。(二)派出机构派出机构个.分别为:镇司法所,均为正科级建制,年,机构编制调整.内设机构社区矫正管理科加挂“市社区矫正管理局”牌子,依法承担心政府社M矫正工作职费。<)宜届事业单位1 .市公证处,为公益二类事业单位,科级建制,核定差额拨款事业编制名,其中科级干部职数名。实有人员人.其中:专业技术人员入、聘用人员人.市公证处主要职费:依照法律、法规、规章和政策,根据中华人民共和国公证法办理各类公证事项;办理市人民政府及主管部门交办的相关法律事务。2 .市仲裁服务中心,为公益二类事业单位,正科级建制,核定自收自支事业编制名,科级干部职数名,实有人员人,其中:管理职数人,工人人、聘用人员人。而仲裁服务中心承担仲裁委员会日常工作.3 .市法律援助中心,公益一类事业单位,科级建制,核定全额期业编制名,其中科级干部职数名“实有科级干部人“主饕职货:负责组织实施法律援助工作,受理、审查法律援助申请.指派律肺、基层法律服务工作者、法律志愿者等法律援助人员提供法律援助,支付法律援助补贴等工作。(四)人员编制情况市司法局核定行政编制名,工勤编制名,其中:局长名,副局长名,科级干部职数名(含市委依法治市办秘书科科长名,个司法所所长).现实有在职人员名,其中:公务员名:行政工勤人员名:事业人员名;进村进社人员名;三支一扶人员名;机关事业单位辅助用工人员名;公益性肉位人员名。行政退休人员名。三、部门收支总体情况年部门收支总预免万元.按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共假算拨款收入、政府性基金饯算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转:支出包括:i股公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生.健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。<-)收入预算年收入预兑万元(详见部门/单位预兑公开表1,2)。包括:一般公共预算收入万元,占:政府性基金预算收入万元,占;上年结转收入万元,占;K他收入万元,占1843.26图1:收入预算构成图一事公扶w*牧人H府性口金w*收入上年结轩收入樊恰收入(二)支出预算年支出预算万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出万元,占;项目支出万元,占:上年结转万元,占%,四、一般公共预尊情况年一般公共预算当年支出万元,包括:一般公共服务支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出方元、住房保障支出万元。具体安排情况如卜.(详见部门预算公开表456.71:图2:支出算构成图外交麦士 SR1X公共安克士杜合"HUt安比22*三±三HKHXBif1.iasiiif1.iaiisx (IKf1.1.1.SXBM>ttESX X屹芟士wws三x(一)基本支出年基本支出万元,比年预算增加万元,增长,增长的主要原因是人员工资的小幅度增加及业务工作的大力开展,流通商品物资的小幅上涨所致。其中:人员经贷支出万元,主要包括:笫本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗究、其他工资福利支出、离休责、退休费、退职(役)我、抚恤金、生活补助、救济身、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险加、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料责、劳务费、委托业务锁、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设需购置、专用设备购置等.(二)项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元,比年预.算增加万元,增长%,增长的主要原因是政法转移支付资金卜.达增加所致。经济社会发展项目个.保障运转经费5个,主要是:项目1.刑择解教人员过渡安置帮教及调解经贽:项目2.司法系统政法转移支付资金:项目3.依法治市、法治督察谢研、行政执法监督、行政更议与应诉、政府法律事务等业务费:项目4,普法宣传、人民参与和促进法治、法律援助、社区矫正管理、律师工作等业务费:项目5.公务接待费。其他项目。个。<三)支出功能分类说明1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构项)年预算数为O万元,比年预算增加O万元.五、部门一般公共预免财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况“(一)“三公”经费情况说明“三公”经铸搐算万元,较年愦算增加万元。1 .因公出国(境费用O万元,较年预和增加(减少)0万元,增长(下降)0%,2 .公务接待费万元,较年预算增加万元,增长100%,增长的主要原因是年度预算没有安排公务接待费。3 .公务用车购置及运行维护责万元(其中:公务用车购假0万元,公务用车运行维护费万元),较年预兑增加(减少)0万元,增长(卜.降)0%,(二)培训费强尊情况说明4 .培训费0万元.较年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。<三)会议费假算情况说明5 .会议费0万元,较年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。图3:部门“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成图 <«>HR 公务纣费BiiftRCIOB &传唱竹沪鼻 1.fii>IB古Mk六、一般公共预尊财政拨歙机关运行经费情况机次运行经费万元,较年预算诚少万元,下降,下降的主要原因是年度将公用经费中其他交通费用调入津贴补贴所致,七、政府采购安排情况年.部门政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预嵬万元,政府采购工程预算O万元,政府采购服务预算万元.年,部门面向中小企业预留政府采购项目愦算金额万元,小微企业预留政府采购项目颁算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中:办公用房平方米,价值万元.预兑部门共有公务用车辆,价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他重要事项情况说明<-)政府性基金预算支出情况年未安排政府性基金支由预算,政府性基金候算支出情况表为空表.(二)非税收入情况本单位年度无非税收入。(三)重点项目情况选取1个年单位预算安拜的经济

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